你好,對的,你的理解是正確的
老師,稅控盤維護費收到發(fā)票并付款,已經(jīng)抵減稅款這樣做分錄對不?
老師收到稅控盤發(fā)票怎么分錄呀?我這樣做對不對
老師您看下,這個分錄對不對?還有減免的280是2月支付的稅控維護費,我做到2月抵扣可以嗎?上期有留底1663.75
老師,之前的會計支付稅控盤維護費時,做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280,貸:銀行存款280 這樣對嗎?
老師,第一季度發(fā)生稅控盤維護費時,只做了分錄: 借:管理費用280,貸:銀行存款280。這樣對不?是不是真正抵扣時,才按實際抵扣金額做分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
老師您好!差旅費報銷標準的制度應(yīng)該是什么樣的?報銷人除了在報銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時計算成本的方法嗎
我想問一下,實操課,9月6號的作業(yè),登記的明細賬。管理費用和銷售費用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對不對。是寫一個平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個月做一次憑證,固定資產(chǎn)當月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對方開重了,對方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對方,開重的那一張普票一直在那里,對我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會經(jīng)費退費,會計分錄怎么寫?2024年12月分錄計提工會經(jīng)費分錄是 借:管理費用-工會經(jīng)費 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 2025年1月繳納工會經(jīng)費分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸:銀行存款
計提工會經(jīng)費的會計分錄和交工會經(jīng)費的會計分錄是什么?樸老師進
事業(yè)單位10年前有房產(chǎn)出租,一直沒有繳納房產(chǎn)稅,房租收入已全部上繳國庫,這些漏繳房產(chǎn)稅要補交嗎?
從公戶代付工資報銷,怎么錄入會計分錄?樸
樸老師進 少報銷2角沖回嘛 寫下具體的分錄