你好, 不含稅收入,乘以3%等于增值稅 ,附加稅等于實(shí)際繳納的增值稅,乘以附加稅稅率 ,這些稅費(fèi)是開(kāi)票方自己繳納的,

小規(guī)模幫別人代開(kāi)3%專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)怎么算稅率(增值稅、附加稅等),這個(gè)稅費(fèi)是要發(fā)票人付的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人讓稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,稅務(wù)局當(dāng)時(shí)就要小規(guī)模納稅人把銷(xiāo)項(xiàng)稅給交了,不是小規(guī)模納稅人月收入不超過(guò)10萬(wàn)就不用交增值稅嗎,代開(kāi)專(zhuān)票,除交增值稅外,其他的幾個(gè)附加稅稅率是多少,請(qǐng)告訴我一下,謝謝!
老師,小規(guī)模這月開(kāi)50萬(wàn)的專(zhuān)票稅率3%需要繳納多少增值稅附加稅,怎么計(jì)算
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票,除了增值稅。其他的附加稅等稅怎么算
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅稅額是2719.3,其他三個(gè)附加稅費(fèi)怎么算?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


老板幫朋友公司代開(kāi),要把稅費(fèi)算進(jìn)去
不含稅收入*3%+實(shí)際增值稅*1,是這么算的嗎
你好 可以 那就是把上面的稅都加上就可以了 雙方約定好就可以