同學(xué)你好,之前的研發(fā)費(fèi)沒(méi)有通過(guò)研發(fā)支出核算么?
老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部門員工工資,可以這樣做分錄嗎? 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 如果這樣不對(duì),那應(yīng)該怎么做?
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費(fèi)用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用? 分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-+費(fèi)用化支出 這樣對(duì)不對(duì)?還有,個(gè)稅怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師研發(fā)部門的工資計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該哪種 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 哪種對(duì)呢,有啥區(qū)別呀
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計(jì)提時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用,管理部門計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計(jì)提時(shí)銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用,管理部門計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
之前沒(méi)有做過(guò)別的賬務(wù)處理,這個(gè)月新增了研發(fā)部門,要發(fā)工資才發(fā)現(xiàn)不知道怎么入賬。
同學(xué)你好 應(yīng)是先計(jì)入研發(fā)支出一費(fèi)用化支出 借,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出 貸,應(yīng)付職工薪酬 月末 借,管理費(fèi)用 貸,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出‘
老師,第二筆分錄需要單獨(dú)在月末做嗎?可以和第一筆的工資分錄放一個(gè)憑證里么
同學(xué)你好 第二筆分錄需要單獨(dú)在月末做嗎?——是的,不與工資分錄放在一起的;
老師,還有一個(gè)情況是研發(fā)部門領(lǐng)用原材料做研發(fā),也是和上面一樣的用兩筆憑證處理嗎?
同學(xué)你好 還有一個(gè)情況是研發(fā)部門領(lǐng)用原材料做研發(fā),也是和上面一樣的用兩筆憑證處理嗎?——是的;
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-其他費(fèi)用 貸:原材料 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-其他 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化-其他費(fèi)用
同學(xué)你好 分錄是對(duì)的;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快