同學(xué)你好,之前的研發(fā)費(fèi)沒(méi)有通過(guò)研發(fā)支出核算么?

老師,請(qǐng)問(wèn)研發(fā)部門員工工資,可以這樣做分錄嗎? 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-人工 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 如果這樣不對(duì),那應(yīng)該怎么做?
老師,研發(fā)人員的工資做到研發(fā)費(fèi)用之后還需不需要轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用? 分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 貸:研發(fā)支出-+費(fèi)用化支出 這樣對(duì)不對(duì)?還有,個(gè)稅怎么辦?
請(qǐng)問(wèn)老師研發(fā)部門的工資計(jì)提的時(shí)候應(yīng)該哪種 借管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 還是 借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 哪種對(duì)呢,有啥區(qū)別呀
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計(jì)提時(shí)計(jì)入銷售費(fèi)用,管理部門計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎?
乙方銷售部門產(chǎn)生的員工工資,計(jì)提時(shí)銷售部門計(jì)入銷售費(fèi)用,管理部門計(jì)入管理費(fèi)用,研發(fā)部門計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,乙方計(jì)提工資分錄如下 借:銷售費(fèi)用-工資 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-公積金 分錄這樣寫對(duì)嗎?
個(gè)體戶核定征收和查賬征收的區(qū)別
電子稅務(wù)局上公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以自己撤消此職位嗎?
盈利或虧損是看哪個(gè)報(bào)表呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)單位給部分員工交的安全責(zé)任險(xiǎn)需要代扣個(gè)稅嗎?
米線批發(fā)用哪個(gè)科目合適
咨詢大家一個(gè)小技巧,PDF版文件,怎么把簽字覆蓋在上面,用于應(yīng)急處理。
老半路建賬的個(gè)體戶,想用現(xiàn)金做點(diǎn)底,怎么寫分錄
老師,房地產(chǎn)企業(yè)收到政府的士地出讓金返還款怎么作賬務(wù)處理,怎么作分錄?
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老半路建賬的個(gè)體戶,想用現(xiàn)金做點(diǎn)底,怎么寫分錄


之前沒(méi)有做過(guò)別的賬務(wù)處理,這個(gè)月新增了研發(fā)部門,要發(fā)工資才發(fā)現(xiàn)不知道怎么入賬。
同學(xué)你好 應(yīng)是先計(jì)入研發(fā)支出一費(fèi)用化支出 借,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出 貸,應(yīng)付職工薪酬 月末 借,管理費(fèi)用 貸,研發(fā)支出一費(fèi)用化支出‘
老師,第二筆分錄需要單獨(dú)在月末做嗎?可以和第一筆的工資分錄放一個(gè)憑證里么
同學(xué)你好 第二筆分錄需要單獨(dú)在月末做嗎?——是的,不與工資分錄放在一起的;
老師,還有一個(gè)情況是研發(fā)部門領(lǐng)用原材料做研發(fā),也是和上面一樣的用兩筆憑證處理嗎?
同學(xué)你好 還有一個(gè)情況是研發(fā)部門領(lǐng)用原材料做研發(fā),也是和上面一樣的用兩筆憑證處理嗎?——是的;
借:研發(fā)支出-費(fèi)用化-其他費(fèi)用 貸:原材料 借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)-其他 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化-其他費(fèi)用
同學(xué)你好 分錄是對(duì)的;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快