你好 需要知道對(duì)方的行業(yè) 是不是服務(wù)業(yè) 服務(wù)業(yè)的收入是不是占總收入的50%以上 滿足上述條件 可以享受加計(jì)抵減
請(qǐng)問(wèn)幫對(duì)方申報(bào)增值稅賬是別人做的,對(duì)方公司適用加計(jì)抵減政策的我需要知道哪些信息才能填寫(xiě)加計(jì)抵減的金額
請(qǐng)問(wèn)我公司是一般納稅人,適用加計(jì)抵減10%的政策,本月申報(bào)增值稅,抵減前的應(yīng)納稅額是0,請(qǐng)問(wèn)本月的加計(jì)抵減額還需要填進(jìn)主表嗎?
批發(fā)業(yè)是屬于稅務(wù)行業(yè)的什么業(yè)?我收到這條短信,需要怎么做? 風(fēng)險(xiǎn)信息描述:經(jīng)分析,你企業(yè)可能符合生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減政策,請(qǐng)您及時(shí)核實(shí)企業(yè)的行業(yè)類(lèi)型。如確實(shí)符合政策,請(qǐng)您通過(guò)電子稅務(wù)局提交加計(jì)抵減聲明,享受相關(guān)優(yōu)惠政策,可計(jì)提但未計(jì)提的加計(jì)抵減額,可在確定適用加計(jì)抵減政策當(dāng)期一并計(jì)提。您可延伸閱讀以下政策細(xì)節(jié): 一、政策依據(jù):《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第14號(hào))第八條;《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確生活性服務(wù)業(yè)增值稅加計(jì)抵減政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2019年第87號(hào))。
你好,請(qǐng)問(wèn)公司符合四大行業(yè)的增值稅加計(jì)抵減政策但一下沒(méi)享受,11月收到財(cái)政通知填寫(xiě)了加計(jì)抵減聲明,請(qǐng)問(wèn)享受的稅額是需要12月申報(bào)11月增值稅時(shí)直接在附表4里面填嗎?
老師您好, 我在申報(bào)增值稅時(shí)彈出比對(duì)結(jié)果不通過(guò)通知,具體如下:比對(duì)結(jié)果信息 本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額336693.31的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。 我只是導(dǎo)入了發(fā)票匯總信息和一些無(wú)票收入,本期應(yīng)納稅額減證額是系統(tǒng)算的,請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整呢?
上期確認(rèn)未開(kāi)票收入,借預(yù)收100,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100,這期開(kāi)票金額50,應(yīng)該怎么做分錄沖減上期
固定資產(chǎn)價(jià)值低于500萬(wàn),允許一次性企業(yè)所得稅扣除嗎?
老師,我們公司賣(mài)茶葉的,入住了一個(gè)酒店,客戶(hù)買(mǎi)茶葉都是在酒店結(jié)算,酒店再按照銷(xiāo)售額的60%跟我們結(jié)算,40%相當(dāng)于我們的租金,每次結(jié)算我們直接開(kāi)票給酒店,如果買(mǎi)茶的客戶(hù)要開(kāi)票,這個(gè)票是酒店開(kāi)給客戶(hù)嗎?
老師老板讓我做一個(gè)工資拆分的合同,這個(gè)工人工資8000怎么拆分,社保要交多少錢(qián)失業(yè)養(yǎng)老工商醫(yī)療但是多少錢(qián)
沖話費(fèi)100到賬110怎么做分錄啊
請(qǐng)問(wèn)老師。個(gè)人能去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票給公司嗎?
老師您好,國(guó)際戰(zhàn)略和全球化戰(zhàn)略在題里誰(shuí)強(qiáng)調(diào)單向溝通呀
買(mǎi)社保沒(méi)有工資流水,有申報(bào)工資,會(huì)影響以后領(lǐng)養(yǎng)老保險(xiǎn)的嗎
一般納稅人企業(yè)有開(kāi)免稅發(fā)票和不免稅的,但抵扣時(shí)把免稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣了,如果現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那要不要更正之前的報(bào)表補(bǔ)交稅費(fèi)呢,還是在下個(gè)月做處理就好? 請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)問(wèn)題
老師,公司自建的辦公樓已經(jīng)驗(yàn)收合格,房產(chǎn)證也有了,但是建辦公樓的發(fā)票沒(méi)收齊全,還在在建工程科目,沒(méi)法轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),該怎么計(jì)提折舊呢?因?yàn)楣?yīng)商公司出了問(wèn)題,還不確定什么時(shí)候能開(kāi)過(guò)來(lái)發(fā)票
是服務(wù)業(yè)每個(gè)月開(kāi)的6%的專(zhuān)票技術(shù)服務(wù)
那就可以采用加計(jì)抵減的政策!
老師請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)加計(jì)抵減的本期實(shí)際抵減額為什么填不了數(shù)據(jù)
和主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系 看看是不是沒(méi)有備案
2020年6月做了備案啊
具體原因和你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)聯(lián)系
加計(jì)抵減備案是提前做嗎?
是的。必須提前備案才可以抵扣