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老師我們單位掛靠的一個項目發(fā)生的一次工傷案款,現(xiàn)在需要支付,但是現(xiàn)在掛靠的項目承包人沒有錢,現(xiàn)在就寫了個借條,借的是公司的錢,同時工傷當(dāng)事人寫了個收條,現(xiàn)在這個錢就直接從公司轉(zhuǎn)給當(dāng)事人。那我們現(xiàn)在該怎么做賬呢?

2020-09-15 09:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-15 09:17

同學(xué)你好 掛往來就可以了,沒有發(fā)票等掛往來

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同學(xué)你好 掛往來就可以了,沒有發(fā)票等掛往來
2020-09-15
同學(xué)你好 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 這樣
2021-11-04
您好,請問貴公司是一般納稅人么?增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅,印花稅
2021-05-07
你好;? ? ?那你 收到多少就要付款給工人多少嗎??
2021-12-08
假設(shè)收到分包方款項: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 分包方 支付項目工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 收取管理費: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 - 管理費 當(dāng)掛靠方打錢給您的公司用于支付工資時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 - 掛靠方
2024-08-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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