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Q

請問老師,購進商品100元,進項稅13元,應付賬款113元,現在購買方退貨,進項稅轉出,分錄怎么寫?

2020-09-15 08:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-15 08:58

你好,購進商品100元,進項稅13元,應付賬款113元,現在購買方退貨,應當做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出 借:應付賬款 113 貸:庫存商品 100 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 13

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 09:06

為什么不是進項稅額轉出呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:08

你好,購進的時候計入進項稅額,現在購進的貨物退回,那就是做進項稅額負數,而不是轉出啊

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 09:16

那結轉時,借進項稅額負數 貸未交增值稅,對嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:20

你好,結轉的時候是按銷項稅額—進項稅額結轉到未交增值稅

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 09:24

什么是銷項稅額--進項稅額結轉到未交增值稅?能不能寫一下結轉分錄,老師

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:26

你好,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 09:33

我們直接是:借銷項稅額 貸進項稅額 貸未交增值稅。退貨的:借進項稅額負數 貸:未交增值稅。用的兩個分錄分別結轉的這樣有問題嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 09:51

你好,有問題,未交增值稅是先用銷項稅額,進項稅額的差額結轉到轉出未交增值稅,然后結轉到未交增值稅的 退貨的進項稅額負數也是不能直接結轉到未交增值稅的

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 09:53

退貨的進項負數結轉,借進項負數,貸轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-15 10:00

你好 正常的結轉是按銷項稅額,進項稅額的差額結轉到轉出未交增值稅,然后結轉到未交增值稅的 而不是單獨結轉進項稅額負數的

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 11:10

老師能否把完整的分錄寫一遍,上月月購進100貨物,進項是13.應付賬款113,本月退貨100,進項稅轉出13元,本月銷售貨物銷項稅300,進項稅100。

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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:16

你好 上月月購進100貨物,進項是13.應付賬款113 借:庫存商品100 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13, 貸:應付賬款113 本月退貨100,進項稅額負數13,而不是轉出 借:應付賬款113,貸:庫存商品100 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13 本月銷售貨物銷項稅300,進項稅100,結轉增值稅分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)200 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費—未交增值稅200

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快賬用戶8321 追問 2020-09-15 11:20

退貨要開紅字信息表,對方開負數發(fā)票,這個不處理嗎?退貨的進項稅負數,應該在開紅字信息表當月申報進項轉出嘛。你的分錄里面顯示本月只繳200元,進項負數13元,不用繳納嗎?我們的進項稅,月底無余額的

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齊紅老師 解答 2020-09-15 11:23

你好,進項負數發(fā)票的分錄是 借:應付賬款113,貸:庫存商品100 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)13 本月銷售貨物銷項稅300,進項稅100,結轉增值稅分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)300 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)100 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)200 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費—未交增值稅200 這個結果是需要繳納200的增值稅啊

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你好,購進商品100元,進項稅13元,應付賬款113元,現在購買方退貨,應當做進項稅額負數,而不是進項稅額轉出 借:應付賬款 113 貸:庫存商品 100 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 13
2020-09-15
就按照第一方案處理就行。
2021-11-06
同學您好,對發(fā)票紅沖的時候,就會沖減進項了哦,不需要再做進項轉出哦。
2024-06-04
您好!你說的非正常損失具體是發(fā)生了什么
2022-07-07
你好是的 借庫存商品100 應交稅費-進項稅13 貸應付賬款113
2024-08-09
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