你好 認(rèn)證的時(shí)候提示什么?

老師問下,我有兩個(gè)一般納稅人公司,都要增值稅發(fā)票認(rèn)證的,但是我有一家公司8月份沒開票,7月份也沒收到發(fā)票,我直接在發(fā)票認(rèn)證網(wǎng)上操作了抵扣統(tǒng)計(jì),也確認(rèn)通過了,國稅網(wǎng)也申報(bào)增值稅了 但是另外一家公司在8月份開了一張發(fā)票,我到認(rèn)證網(wǎng)上認(rèn)證7月份,7月份也沒收到發(fā)票,我按前面一家公司操作,但是這家公司就完成不了抵扣統(tǒng)計(jì),國稅網(wǎng)也申報(bào)不了增值稅報(bào)表
公司是從八月份開始轉(zhuǎn)為一般納稅人的,8月收到了一些專票,為什么8月不能認(rèn)證發(fā)票,我公司八月份開出去銷售額了,如果不認(rèn)證就要交稅,該怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,1月份的專票認(rèn)證了兩份,但是1月沒銷售開票,我不想抵扣了,可是勾選了就撤不回來了,這個(gè)怎么處理
老師,我公司截至8月為止還是小規(guī)模納稅人,如果8月進(jìn)來專用發(fā)票我還是小規(guī)模納稅人還沒轉(zhuǎn)為一般納稅人,那后期假如10月份轉(zhuǎn)為一般納稅人,8月的專用發(fā)票能在10月份認(rèn)證抵扣嗎?有沒有說要在專用發(fā)票進(jìn)來之前小規(guī)模就要轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師你好,就是我們是一般納稅人,就是5月份收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅額還沒有認(rèn)證,但是7月份公司換了名稱了,變更前的5月份的這些專票的進(jìn)項(xiàng)稅額要怎么認(rèn)證呢
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?


當(dāng)初轉(zhuǎn)一般納稅人把7.8.9月增值稅申報(bào)了,只有申報(bào)了才能轉(zhuǎn)一般納稅人,現(xiàn)在勾選平臺,認(rèn)證所屬期是9月,認(rèn)證不了8月份了 已經(jīng)申報(bào)了認(rèn)證不了8月份了,我把7.8.9月作廢了還是不行
那你問一下稅務(wù)局能不能申請延期交稅?下個(gè)月勾選了之后再交。