這個(gè)你是免稅農(nóng)產(chǎn)品這個(gè)扣除額填寫(xiě)0這個(gè)是旅游服務(wù)這樣差額納稅填寫(xiě)扣除額,這個(gè)對(duì)方可以減掉成本之后再去差額納稅,這個(gè)旅游行業(yè)填寫(xiě),農(nóng)產(chǎn)品沒(méi)有這個(gè)優(yōu)惠,
老師,你好! 鐘存老師回復(fù)的 “扣除免稅銷售額的同時(shí) 成本就同時(shí)扣除了” 不太明白是什么意思? 填寫(xiě)免稅銷售額時(shí),這個(gè)銷售對(duì)應(yīng)的成本為啥要在這個(gè)表里填寫(xiě)扣除成本?這個(gè)成本指的是不是,銷售收入所對(duì)應(yīng)的成本?
老師 你好 開(kāi)發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 建筑公司沒(méi)有庫(kù)存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
老師好!問(wèn)下企業(yè)所得稅匯算清繳,如果有捐贈(zèng)支出50萬(wàn)可以稅前扣除,除了填捐贈(zèng)表單,還需要填視同銷售收入視同銷售成本這兩個(gè)表單嗎?需要填的話該怎么填?假如視同銷售收入不含增值稅金額是100萬(wàn),視同銷售表單該如何填寫(xiě)?
老師,這個(gè)業(yè)務(wù),結(jié)轉(zhuǎn)出庫(kù)記賬時(shí)候:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 銷售費(fèi)用——贈(zèng)送精品 貸:庫(kù)存商品 但是視同銷售時(shí)候 借:銷售費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅額:視同銷售 這不銷售費(fèi)用做成了嗎 做重復(fù)了嗎 明白了 是不是視同銷售的銷項(xiàng)稅和送的精品的成本價(jià)都是計(jì)入銷售費(fèi)用是吧
視同銷售,在所得稅匯繳時(shí)候,收入調(diào)增,視同銷售成本調(diào)減,這個(gè)不是相當(dāng)于沒(méi)有動(dòng)作嗎,那贈(zèng)送時(shí)候當(dāng)時(shí)的稅前費(fèi)用,需要調(diào)增,不給扣除嗎,好混亂。。。。麻煩老師給指導(dǎo)一下
老師,現(xiàn)核查發(fā)現(xiàn)24年購(gòu)進(jìn)的物品有兩百多萬(wàn)沒(méi)有發(fā)票,但今年做24年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)注意到這個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在該怎么辦?
老師,公司按照上年度平均工資交社保,是按照實(shí)發(fā)的還是應(yīng)發(fā)的?
別人讓幫忙做個(gè)賬,給了1000塊錢,需要怎么處理,需要申報(bào)個(gè)稅嗎
個(gè)體戶如果核定的是 8萬(wàn) /月,季度開(kāi)了35萬(wàn)。經(jīng)營(yíng)所得是 35萬(wàn)算還是 35-8*3=11萬(wàn)來(lái)算呢
老師,你好!我想咨詢一下公司籌建期間老板墊資了200多萬(wàn),應(yīng)該是其他應(yīng)付款、用在租地80萬(wàn),其他的100多萬(wàn)都是用在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表上借方這200多萬(wàn)應(yīng)該體現(xiàn)在哪個(gè)科目里面?資產(chǎn)的總額相當(dāng)于就沒(méi)有金額嗎?
商業(yè)企業(yè)計(jì)提工資:借:銷售費(fèi)用—工資費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資費(fèi) 我打電腦做賬科目二級(jí)明細(xì)是借:銷售費(fèi)用_職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資
老師,現(xiàn)在電商可以用網(wǎng)址注冊(cè)嗎?有沒(méi)有相關(guān)文件分享
上海建筑工程會(huì)計(jì)求帶,費(fèi)用詳議
老師,我想咨詢一下,我那個(gè)新的公司就被限制了嘛?然后他現(xiàn)在要開(kāi)一張租金的發(fā)票。那么,我租金發(fā)票,我是不是從我起租的那一個(gè)月,然后到現(xiàn)在目前為止幾個(gè)月,然后租金多少錢這樣子開(kāi),然后我發(fā)給那邊,讓他們幫我開(kāi)就好。是這樣子嗎?只要說(shuō)租金是多少,然后幾個(gè)月這樣子就可以是嗎?
老師,我們掛靠中深建業(yè)公司做工程,買材料開(kāi)發(fā)票給他們公司做賬,抵扣款我們可以拿回來(lái),應(yīng)該怎么做帳呢?
好的,謝謝
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了