同學(xué)你好 是計(jì)入無形資產(chǎn)之后提供服務(wù)還是直接銷售軟件
老師,我是軟件行業(yè),自己開發(fā)的軟件,自己用了,就是直接轉(zhuǎn)化成銷售了,那我開票的時(shí)候怎么開,怎么體現(xiàn)我使用自己研發(fā)的軟件用于銷售了
老師,我是軟件行業(yè),自己開發(fā)的軟件,自己用了,就是直接轉(zhuǎn)化成銷售了,那我開票的時(shí)候怎么開,怎么體現(xiàn)我使用自己研發(fā)的軟件用于銷售了,我還可以享受軟件高企相關(guān)優(yōu)惠政策嗎
老師,您好,自己公司開發(fā)的軟件記入了無形資產(chǎn),這個(gè)軟件的使用權(quán)賣給了別人,就是使用權(quán)可以賣給很多公司,那銷售時(shí)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
1.我們進(jìn)項(xiàng)是13%硬件, 2.我們銷售13%硬件同時(shí)提供自主研發(fā)的APP軟件使用,軟件硬件必須配合在一起才能用。 問題是:我們開票,能看做銷售嵌入式軟件,全部開13%軟件發(fā)票嗎?可以不體現(xiàn)硬件部分嗎?
老師,我們自己研發(fā)的一款軟件,加上外購(gòu)的兩款軟件,我們?nèi)诤狭艘幌?要一塊銷售給電信,電信要我們開6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票 這個(gè)外購(gòu)的軟件我怎么提現(xiàn)銷售呢?
小規(guī)模公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會(huì),盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請(qǐng)問一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬多,但是沒有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問#請(qǐng)問建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問老師公司提供租賃服務(wù),購(gòu)入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說的我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
沒有計(jì)入無形資產(chǎn),研發(fā)好之后直接用這款軟件了,就是公司自用了
公司所有的銷售收入都是通過用這些軟件形成的,有專門的研發(fā)部門,但沒有專門核算研發(fā)費(fèi)用,都和管理費(fèi)用在一起髯著
那就計(jì)入無形資產(chǎn),然后銷售出去做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本是每月攤銷