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請問老師,這個(gè)月經(jīng)稅務(wù)局查,發(fā)現(xiàn)去年有三項(xiàng)附加稅沒交,(而且去年也沒做任何分錄)然后這個(gè)月補(bǔ)交了,現(xiàn)在對這筆付款單,要怎么做分錄

2020-09-14 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 10:28

你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 你應(yīng)交稅費(fèi)后面自己把三個(gè)附加稅明細(xì)加下就行了。

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你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 你應(yīng)交稅費(fèi)后面自己把三個(gè)附加稅明細(xì)加下就行了。
2020-09-14
之前借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2020-09-14
?你好;? ? 借利潤分配-未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交城建稅 -教育費(fèi)附加- 地方教育費(fèi)附加? ?
2022-09-02
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2024-02-09
你今年二月份才建的賬 然后出現(xiàn)退款 你去年那筆訂單收 你建賬的時(shí)候可登記了入賬了 沒有你直接沖銷今年的收入也沒有太大問題 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本
2022-05-12
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