你好 借以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。 你應(yīng)交稅費(fèi)后面自己把三個(gè)附加稅明細(xì)加下就行了。
請問老師,這個(gè)月經(jīng)稅務(wù)局查,發(fā)現(xiàn)去年有三項(xiàng)附加稅沒交,(而且去年也沒做任何分錄)然后這個(gè)月補(bǔ)交了,現(xiàn)在對這筆付款單,要怎么做分錄
老師你好,想問下,就是我從2月開始建賬的,然后到3月有一個(gè)訂單退單,這個(gè)訂單是去年的而且在去年已經(jīng)收款了,那現(xiàn)在退單退款,怎么做分錄呢
請問老師,去年緩交的稅有附加稅沒有計(jì)提,這個(gè)月要交稅 要補(bǔ)提是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分錄怎么做
因?yàn)槿ツ曛耙恢本徖U,稅務(wù)局沒有跳出數(shù)據(jù),沒辦法去做核對,每個(gè)月就自己算大致的計(jì)提, 這個(gè)月跳出來可以一次性補(bǔ)交這部分的緩繳金額,發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)交的金額大于去年我計(jì)提的金額 現(xiàn)在去年的賬也結(jié)了,所得稅也扣了,現(xiàn)在這個(gè)差異要怎么處理
老師咨詢一下,有一筆進(jìn)項(xiàng)稅不該抵扣,結(jié)果去年12月給抵扣了,而且該筆進(jìn)項(xiàng)稅享受了加計(jì)扣除,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn),后來去稅局重新更正申報(bào)了12月份的增值稅及附加稅,補(bǔ)繳了增值稅,附加稅,也產(chǎn)生了滯納金,這塊的分錄該如何做?[抱拳][抱拳][抱拳]
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機(jī)構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬