你好 你們免稅的話,進(jìn)項(xiàng)稅是不可以抵扣的,直接計(jì)入成本就可以了。
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金,分錄是借:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金在月末時(shí)應(yīng)該如何做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
本公司目前是免增值稅的,所開(kāi)的發(fā)票都是免稅的,本月取得一張進(jìn)項(xiàng)票,分錄: 借:勞務(wù)成本 應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅 貸:現(xiàn)金 那么到月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該如何做分錄?
上月勾選的發(fā)票找不到,需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,該怎么做分錄,上月分錄做的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫(kù)存現(xiàn)金
過(guò)道費(fèi)的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項(xiàng) 但我抵扣了 我上個(gè)月做的分錄是: 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 月末又做了個(gè)增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 接下來(lái)我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
本月只有一筆增值稅進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候怎么做分錄?是借:應(yīng)交稅費(fèi)-留抵稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷(xiāo)存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計(jì)算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊(cè)資本額÷該期間借款額 公式對(duì)么,看不懂,能舉例么
A公司賣(mài)給B公司10塊錢(qián)的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢(qián) 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷(xiāo)項(xiàng)稅2 后來(lái)B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢(qián).余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
意思是分錄直接做成: 借:勞務(wù)成本 貸:現(xiàn)金
你好 是的 是這樣的。
那如果公司不是免稅的呢?開(kāi)出發(fā)票時(shí)分錄 借:現(xiàn)金 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)要怎么做分錄?
你好 結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸 本年利潤(rùn) 借 本年利潤(rùn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
稅金不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好 稅金不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以了。
那整個(gè)分錄要怎么做?
你好 看下老師給你發(fā)的圖片
明白,謝謝老師
不客氣 祝工作順利哦!