您好 請問對方是按照什么金額代開發(fā)票的啊 是對方申請少了代開發(fā)票的金額吧
老師,收到稅務(wù)局代開發(fā)票的金額比支付的金額少了是什么原因啊,支付一筆安裝費(fèi)57600。,稅局代開到專票金額5400 ,那這個怎么做賬,進(jìn)項(xiàng)還能抵扣嗎?
廣州企業(yè)與個人(居民個人)合作后企業(yè)支付費(fèi)用,個人方是否去稅局代開發(fā)票?那么增值稅是企業(yè)代扣代繳還是去稅局開票的時候稅局收?。窟€有個人所得稅怎么計(jì)算?金額是幾萬元的,麻煩老師解答這3個問題,謝謝!
老師 我收到一張勞務(wù)發(fā)票 是稅務(wù)局代開的 備注欄上寫明支付方代扣個稅 發(fā)票金額是5000元 那我支付給對方是多少錢 個稅是多少 怎么寫分錄
老師,我公司收到財(cái)政專項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專項(xiàng)應(yīng)付款。但稅務(wù)局說此筆金額需要作為不開票收入繳納銷項(xiàng)稅,增值稅申報時我公司可以用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額直接抵扣,但是會計(jì)賬務(wù)上需要怎么處理嗎,不然稅務(wù)系統(tǒng)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)減少,但賬務(wù)上進(jìn)項(xiàng)稅額還在是原先的余額
老師,公司有收到個人代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票金額為10000元,到時支付金額還是10000元,我司代扣個稅,到時匯算清繳時叫個人還回個稅至公司,這樣申報個稅怎么申報及做賬
我在網(wǎng)上看到西貝預(yù)制菜稅率的問題,餐飲賣預(yù)制菜,稅率是6%還是13%,按照我國現(xiàn)行增值稅規(guī)定,餐飲服務(wù)適用6%的增值稅稅率,當(dāng)下西貝給消費(fèi)者開具的發(fā)票,正是按此稅率申報。 但要是涉及預(yù)制菜直接銷售,稅率就會因產(chǎn)品類型大幅提高。深加工預(yù)制菜適用13%稅率,由初級農(nóng)產(chǎn)品加工的預(yù)制菜,也得按9%計(jì)稅,這和餐飲服務(wù)稅率相比,最大差額能達(dá)到7%。 1.比如說一家餐廳營收60億元,那么他這個6%和13%得稅率相差就很多是吧? 2.吃的飯稅率6%,店里買的包裝好的煙酒13%,是這樣單獨(dú)分開算的嗎? 3.關(guān)于餐飲行業(yè)的稅率上面的說法對嗎?餐飲里面關(guān)于繳納稅率是多少呢?我不是很明白,希望能得到詳細(xì)解答,謝謝。
老師個體領(lǐng)手撕票也得做稅務(wù)登記吧
實(shí)務(wù)中,被審計(jì)單位管理層通過虛構(gòu)存貨,以及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)形成賬外存貨等方式實(shí)施舞弊的案 例也屢見不鮮。 請問賬外存貨的意思是不入賬的存貨嗎? 需要樸老師回答
老師,我是7月份來這邊上班的,他家是新成立的公司。我發(fā)現(xiàn)他們家電子稅務(wù)局上6月份有一張取得發(fā)票,我一直都沒做,我現(xiàn)在把這張發(fā)票補(bǔ)做到7月行嗎?他這是小規(guī)模,但我做內(nèi)賬,就不分哪個季度了吧。
請問老師,單位從自來水公司購買的水費(fèi)、電網(wǎng)購買的電費(fèi),是否繳納印花稅呢,這種的也沒有合同、沒有訂單的。
老師,因?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量問題免費(fèi)補(bǔ)貨,補(bǔ)發(fā)貨的賬務(wù)處理怎么做?謝謝!
老師你好 企業(yè)貸款的錢 如果轉(zhuǎn)到個人賬戶 需要交稅么
老師,我們出庫是沒有帶出來成本,這個時候要怎么調(diào)賬呢,
請沈陽熟悉出口外貿(mào)業(yè)務(wù)的老師回答,辦理出口退稅 首單需要準(zhǔn)備哪些資料呢?國內(nèi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票0% 可否? 需要實(shí)地核查嗎?
老師,員工正好2年,辭退補(bǔ)償幾年?像補(bǔ)償是補(bǔ)償工資表上基本工資還是上年度發(fā)放的平均工資?還有如果辭退先給對方1個月的緩沖期讓他先上一個月班那補(bǔ)償幾個月的呢?
代開發(fā)票金額是54000,少了3600,那這個怎么做賬啊
那對方應(yīng)該給您補(bǔ)開3600的發(fā)票給您啊 先把54000的入賬
我知道了,在7月份多開我們了,我是不是把7月份那張發(fā)票復(fù)印一下入賬就可以?
7月份的發(fā)票您沒有入賬么?
沒有掛往來,直接入了57600,但是對方代開了115200
那要把當(dāng)時代開的發(fā)票全額入賬的
分錄怎么做啊
您當(dāng)時收到發(fā)票的時候分錄怎么寫的啊 一樣的寫分錄 只是金額跟發(fā)票金額一致
7月份做賬借管理費(fèi)用安裝費(fèi)57600,貸銀行存款 。那我現(xiàn)在8月份做賬也是管理費(fèi)用57600,貸銀行存款57600.因?yàn)樵?月份支付一筆,8月份支付一筆
那您7月份收到多少金額的發(fā)票?
7月收到115200的發(fā)票,只做了57600
那要把57600的發(fā)票金額補(bǔ)入賬啊 115200-57600=57600
8月份:補(bǔ)提7月收到發(fā)票,借管理費(fèi)用安裝費(fèi)57600,貸應(yīng)付賬款往來57600,然后在做一筆借:應(yīng)付賬款往來57600,貸銀行存款57600 是這樣么?
對的 這樣賬務(wù)處理正確的
好的,謝謝老師 還是掛個往來做賬好一點(diǎn)
是的 方便以后查賬的