同學(xué)您好,您可以打給備注欄里的企業(yè)名稱的哪個公司
老師,我企業(yè)購買材料,對方企業(yè)不能開具與他們經(jīng)營內(nèi)容不符的產(chǎn)品,讓稅代開了,代開時候?qū)Ψ皆趥渥诎阉髽I(yè)名稱寫那了,我打款該打給誰
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應(yīng)商采購原材料進行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購買主要原材料,發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn),供應(yīng)商開具加工費發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
我們公司的業(yè)務(wù)模式是,找代加工商向指定的供應(yīng)商采購原材料進行生產(chǎn),然后銷售給我們公司,并開具增值稅專用發(fā)票,我們公司購入之后用于出口了,現(xiàn)在出口兩批了。但是公司現(xiàn)在改變經(jīng)營戰(zhàn)略了,現(xiàn)在打算自己購買主要原材料,發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn),供應(yīng)商開具加工費發(fā)票,我們現(xiàn)在想辦理出口備案,備案成生產(chǎn)型企業(yè),那原來出口的那兩批是否可以退稅或者用來抵扣?前面出口的那兩批相當于買的成品直接用于出口的,產(chǎn)品名稱、功能都一模一樣!
我們是建筑安裝企業(yè),現(xiàn)在有個項目甲方要我們跟他代買材料,意思我們購進材料例如購進A材料,然后再賣給甲方 跟甲方開銷售材料的發(fā)票,這樣我們購進A材料有進項可以抵扣,然后再把這批材料銷售給甲方,可以這樣操作吧 我們跟材料商簽訂的合同是讓他把材料送到指定的碼頭(因為這批材料實際上送到指定碼頭后,由我們甲方辦理出口才能送到國外的項目上用) 問題1.我們收到材料供應(yīng)商開給我們 的進項發(fā)票如果備注了國外地址可不可以抵扣?不備注國外項目地址呢可不可以抵扣)2.我們是建筑安裝企業(yè),沒有這個銷售材料的經(jīng) 營范圍,但是實際我們采購了這批材料然后再賣給我們的甲方是可以給他開銷售材料的發(fā)票是嗎?
老師好,我公司是商貿(mào)公司,經(jīng)營業(yè)務(wù)是購入藜麥然后回來整理后壓成壓縮小包銷售出去,從農(nóng)民手里購入自產(chǎn)自銷的藜麥,然后收到農(nóng)民代開的免稅普通發(fā)票,我就采用的計算抵扣,按買價的9%計算扣除,稅務(wù)現(xiàn)在查賬說我這種算法不對,說是應(yīng)該應(yīng)用核定扣除計算方法計算,我覺的我們企業(yè)不屬于試點扣除試點范圍企業(yè)吧,因為購入農(nóng)產(chǎn)品原材料加工成乳制品,酒那些才用核定扣除了吧?
老師,請問報銷伙食費,明細表提供的是每周的肉,蔬菜明細。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個人工資交個稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對嗎
老師計提社保只計提單位部分的嗎
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報廢會計分錄怎么做 購冰柜3200元累計折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對嗎
一家汽車4S店,在銷售車時幾乎都會贈送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺生產(chǎn)成本為1200元 每臺市場售價1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費用33900 管理費用67800 銷售費用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費稅率是10%固定的嗎還是?
老師發(fā)票就是這個樣子的,可以打給代開企業(yè)的公司嗎?還是打給公司法人合適
就是代開單位的帳上的
好的老師
OK,,有問題歡迎前來咨詢