當(dāng)月的稅當(dāng)月繳納用已繳。 當(dāng)月銷大于進(jìn)項,要下月初繳稅,借應(yīng)交稅費-增值稅 轉(zhuǎn)出未繳增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅,繳稅的時候借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款。
什么時候用應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額)
什么時候用應(yīng)交稅費——已交稅費 什么時候用應(yīng)交稅費——未交增值稅
請問老師,應(yīng)交稅費—未交增值稅什么時候用
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和 應(yīng)交稅費-未交增值稅有什么區(qū)別? 做賬的時候怎么用?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和 應(yīng)交稅費-未交增值稅有什么區(qū)別? 做賬的時候怎么用?
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬