你之前申報(bào)收入無票收入銷售額填寫是2880嗎?
老師,我這邊是商超企業(yè),用金蝶EAS系統(tǒng),銷售和采購入庫因?yàn)橘d銷還有開票才付款的事情,這邊收付款模塊軟件都用了,會(huì)暫估入庫,暫估出庫,后面票來了,再?zèng)_回按票來,我那天看一個(gè)憑證,我看明白為啥?是我們采購單位票來了申請我們付款的附件,借應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)的金額),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問題一我們前面是暫估入庫的,這樣的一般入庫金額含稅嗎?她們好像把稅額踢出來,踢出來的入啥稅額入啥科目? 問題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證,他這個(gè)暫估入庫,之前的憑證還有之后,既這個(gè)從采購,暫估入庫,到后面供應(yīng)商發(fā)票來了我們賬面上做真正的入庫調(diào)整付款給對(duì)方,他的憑證是怎么做的?我想不太通
問題一商貿(mào)超市,一個(gè)季度一盤點(diǎn),盤虧了的話,做借待處理財(cái)產(chǎn)損益,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,貸庫存商品,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出當(dāng)月就審報(bào)嗎?不用等到管理層簽字嗎? 問題二,我們每個(gè)月會(huì)有暫估收入,開票的月會(huì)沖減暫估,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額沖回暫估的時(shí)候發(fā)現(xiàn)賬上數(shù)據(jù)稅額比按暫估收入陳以稅率高,因?yàn)橛袥_回暫估的憑證沒有沖回稅額,我下月調(diào)整,會(huì)計(jì)科目怎么做,具體的?沖回的時(shí)候收入也是含稅收入了,像這樣的我報(bào)稅是不是按正確的來???按正確的未開票收入填未開票收入,按它陳稅率算稅的? 問題三,本月他們做賬我發(fā)現(xiàn)有作廢發(fā)票也入賬了,借,應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅,主營業(yè)務(wù)收入,但是已經(jīng)結(jié)賬,不準(zhǔn)反結(jié)賬,下個(gè)月怎么調(diào)整科目
我這邊8月暫估收入沖回的時(shí)候沒帶稅額,原來科目是借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營業(yè)務(wù)收入-2880,現(xiàn)在報(bào)8月申報(bào)表,我需要按2880不含稅的收入從未開票收入減去吧,那我9月會(huì)計(jì)憑證怎么調(diào)整?。烤唧w的會(huì)計(jì)科目幫忙說下,我想不通有點(diǎn)
我8月賬里主營業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說下月調(diào)整 問題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對(duì)于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整啊? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
老師,問一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請問下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場開具的過戶發(fā)票2萬,應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
直接申報(bào)個(gè)稅的那個(gè)人數(shù) 就是殘保金人數(shù)對(duì)嗎?有什么特殊情況嗎
老師商貿(mào)企業(yè)新建進(jìn)銷存,都需要做什么工作,以前是交給代賬的,沒有進(jìn)銷存
老師您好請問24年外經(jīng)證異地沒申報(bào)個(gè)稅怎么補(bǔ)報(bào)?提示補(bǔ)申報(bào)失敗,原因是已完成24年匯算清繳
請問每年有幾個(gè)月通過勞務(wù)公司請的季節(jié)工人,人數(shù)需要計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
我公司在電子商城上面搞促銷,買滿200商品送100元購物券。購物券贈(zèng)送給消費(fèi)者時(shí)和消費(fèi)者使用購物券再次買東西時(shí)怎么做賬?
企業(yè)送清涼活動(dòng),每人一箱飲料簽字領(lǐng)取,計(jì)入福利費(fèi)還是勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)呢,需要繳納個(gè)稅嗎,屬于集體福利嗎?
62.5不是累計(jì)數(shù)嗎,本題不是應(yīng)該算發(fā)生數(shù)嗎
現(xiàn)在報(bào)8月申報(bào)表,我需要按2880不含稅的收入從未開票收入減去吧 這個(gè)需要看你之前無票收入咋申報(bào),要是合計(jì)不含稅是2880 那這個(gè)開發(fā)票也是按2880不含稅的收入從未開票收入減去 這個(gè)憑證不對(duì),這個(gè)做貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)稅額
之后再做,借應(yīng)收 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù),銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù), 之后按發(fā)票做,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅額
這個(gè)收入應(yīng)該都還沒申報(bào),這邊用供應(yīng)鏈模塊生成憑證,默認(rèn)都是先暫估,月末根據(jù)發(fā)票開具情況沖暫估
你之前供應(yīng)鏈之前沒有稅額出收入,那這個(gè)現(xiàn)在借應(yīng)收賬款暫估-2880,貸主營業(yè)務(wù)收入-2880 之后根據(jù)發(fā)票做就可以,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,這個(gè)申報(bào)你開票系統(tǒng)月度統(tǒng)計(jì)表上面實(shí)際銷售額申報(bào), 2 ,還有一種處理,你這個(gè)8月做無票收入,要是發(fā)貨了,這個(gè)貸主營業(yè)務(wù)收入-稅額, 貸銷項(xiàng)稅額,這樣是做賬,你申報(bào)的時(shí)候8月做無票收入去申報(bào),你發(fā)票打算幾時(shí)開?需要結(jié)合申報(bào)做賬,