你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率 銷項金額:448560.39 銷項稅額:4485.61 稅金合計:453046,根據(jù)你提供的這個數(shù)據(jù),根本不是小規(guī)模 納稅人啊,你確定你提供的信息是正確的?

老師?小規(guī)模納稅人 銷項金額:448560.39 銷項稅額:4485.61 稅金合計:453046 請問增值稅怎么算?
老師,小規(guī)模納稅人計提銷項稅額,并通過借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 科目過渡(符合減免政策不需要繳納)請問銷售稅額余額怎么處理?
老師,你好,請問小規(guī)模的做增值稅金時是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;繳納增值稅時可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額嗎????
請問老師小規(guī)模納稅人增值稅免征銷售額怎么申報,比如開票金額是30000,沒有稅額,價稅合計也是30000,按多少申報
增值稅銷項稅有余額怎么結(jié)轉(zhuǎn),小規(guī)模納稅人。
老師,10月注冊領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務(wù)局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務(wù)報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補(bǔ)差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務(wù)成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


是小規(guī)模
你好,小規(guī)模納稅人進(jìn)項不可以抵扣,增值稅=不含稅收入*征收率=4485.61