您好 扣除限額=5500*0.15=825 納稅人調(diào)整=(800%2B300)-825=275

(3)企業(yè)銷(xiāo)售收入為5500萬(wàn)元。銷(xiāo)售費(fèi)用中含廣告費(fèi)800萬(wàn)元,業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)300萬(wàn)元。(3)計(jì)算該企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
3.某企業(yè)2017年度銷(xiāo)售收人為1000萬(wàn)元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為50萬(wàn)元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為1600萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)2017年可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額,以及相應(yīng)的納稅調(diào)整金額.
3.某企業(yè)2017年度銷(xiāo)售收人為10000萬(wàn)元,發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為50萬(wàn)元,廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)為1600萬(wàn)元。要求:計(jì)算該企業(yè)2017年可稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)金額,以及相應(yīng)的納稅調(diào)整金額.
35. 某企業(yè)2021年銷(xiāo)售商品取得1000萬(wàn)元的收入, 視同銷(xiāo)售收入200萬(wàn)元。本年發(fā)生的廣告費(fèi)和業(yè) 務(wù)宣傳費(fèi)為 200萬(wàn)元。企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),廣 告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)應(yīng)調(diào)整應(yīng)納 稅所得額為( ) 萬(wàn)元。 A20 B200 CO D50
企業(yè)所發(fā)生的銷(xiāo)售費(fèi)用中含有實(shí)際支出的廣告費(fèi)2070萬(wàn)元;所發(fā)生的管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)124萬(wàn)元、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)95萬(wàn)元。計(jì)算該企業(yè)廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額。
沒(méi)有發(fā)票,應(yīng)付掛賬款能掛賬嗎?怎么入分錄?
老師。你好,我想問(wèn)一下,個(gè)稅申報(bào)填寫(xiě)的本期收入,是應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資
老師我是8月份做的暫估入庫(kù),一共5套設(shè)備,做錯(cuò)了按含稅金額暫估的,9月忘了沖暫估,這月怎么調(diào)整
老師,第四季度預(yù)繳所得稅,應(yīng)該怎么做分錄
生產(chǎn)企業(yè),出口產(chǎn)品,需要退稅,報(bào)關(guān)單的“征免”欄填什么?
為什么運(yùn)輸機(jī)器支付的不含稅運(yùn)費(fèi)不用考慮呢?
老師出售汽車(chē)附什么碼,大類(lèi)選什么,
老師問(wèn)下每周有五六百人兼職老師線(xiàn)上培訓(xùn)的,這部分成本占營(yíng)業(yè)額60%,沒(méi)有代扣代繳,怎么稅前扣除,要計(jì)劃怎么操作稅前扣除沒(méi)
老師出售汽車(chē)附什么碼
老師好,我們是非營(yíng)利性企業(yè),不用交稅的,每個(gè)季度要申報(bào)一下企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下不征稅收入要怎么填

