劃賬準(zhǔn)備的余額最后應(yīng)該為21500*5%%2B20500*5%=1075%2B1025=2100 主觀去掉0 已計(jì)提壞賬準(zhǔn)備925%2B625=1550 借信用減值損失550 貸壞賬準(zhǔn)備550
某公司壞賬準(zhǔn)備歷史損失率5%,9月30日公司應(yīng)收賬款項(xiàng),期末余額21500元,以計(jì)提壞賬準(zhǔn)備9250,其他應(yīng)收賬款的余額20500元,以壞賬準(zhǔn)備625元。編制會計(jì)分錄
A公司2000年開始采用備抵法計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(該企業(yè)沒有其他應(yīng)收款),壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提率為5%,根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)計(jì)算A公司每年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的數(shù)額并編制會計(jì)分錄。(1)2000年末應(yīng)收賬款期末余額1000000元。2000年壞賬準(zhǔn)備實(shí)際提取數(shù)=(2)2001年發(fā)生壞賬損失6000元,年末應(yīng)收賬款,期末余額1200000元。2001年壞賬準(zhǔn)備實(shí)際提取數(shù)=(3)2002年以前列作壞賬的8000元又收回年末應(yīng)收賬款,期末余額1100000元,2002年壞賬準(zhǔn)備實(shí)際提取數(shù)=
某公司2018年期初壞賬準(zhǔn)備科目余額2000元,本期實(shí)際發(fā)生壞賬準(zhǔn)備3000元,年末應(yīng)收賬款余額80萬元。2019年發(fā)生壞賬損失1000元重新收回前期壞賬5000元,年末應(yīng)收賬款余額100萬元,2020年是說發(fā)生壞賬損失2800元。年末應(yīng)收賬款余額46萬元,計(jì)提百分比為0.5%。計(jì)算各年應(yīng)提壞賬準(zhǔn)備,并編制有關(guān)會計(jì)分錄
某公司2017年起采用應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法”計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為5%。2017年初“壞賬準(zhǔn)備”賬戶無余額,2017年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為50萬元。2018年8月確認(rèn)壞賬5萬元,10月收回已核銷壞賬2萬元,20x8年末應(yīng)收賬款余額為60萬元。求:2018年末調(diào)整計(jì)提壞賬準(zhǔn)備(編制的會計(jì)分錄)
光明公司2018年年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為400,000元,“壞賬準(zhǔn)備”科目無余額,2019年發(fā)生壞賬損失1,800元,年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為540,000元:2020年發(fā)生壞賬損失 3,000 元,年末應(yīng)收款項(xiàng)余額為600,000 元:2021 年年末N收款項(xiàng)余額為720,000元。該企業(yè)按應(yīng)收賬款在整個存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失確認(rèn)的損失準(zhǔn)備比例為5%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 要求:根據(jù)上述資料編制各年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的會計(jì)分錄。
老師好,我單位辦公用地是集團(tuán)名下的其他子公司的地方,我單位是免費(fèi)使用,現(xiàn)在因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要提發(fā)票額度,稅務(wù)局就用房產(chǎn)稅卡著不批額度。現(xiàn)在要求補(bǔ)房產(chǎn)稅,因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)單位一直沒交,我單位也是免費(fèi)用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時(shí)房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風(fēng)險(xiǎn)??
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎