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老師;你好,我們一般納稅人6月份繳納稅款是,附加稅自動填的計稅依據(jù),可能是系統(tǒng)紊亂,地方教育附加稅計稅依據(jù)數(shù)字錯了,導(dǎo)致我們多交5毛錢,專管員發(fā)現(xiàn)了,這個會不會罰款,還有怎么處理更正過來呢?

2020-09-10 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-10 15:05

你好 這個屬于系統(tǒng)差異 不會罰款的! 多交的錢計入營業(yè)外支出科目

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快賬用戶3343 追問 2020-09-10 15:08

謝謝老師回答,但是我們專管員不認可系統(tǒng)紊亂的說法,就說我們錯了,但是報稅的人都知道,附加稅是主稅申報完,附加稅一打開自動填的,現(xiàn)在就判為我們填錯處理,讓我們?nèi)ザ惥指?,這個具體程序怎么走?。?

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:09

你只能更正申報表 按照少五毛的數(shù)字填寫

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快賬用戶3343 追問 2020-09-10 15:11

這個是不是必須去大廳更改填報數(shù)據(jù),走退稅

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快賬用戶3343 追問 2020-09-10 15:12

退稅流程全部走一遍,也是我們太粗心,沒檢查系統(tǒng)自動填的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2020-09-10 15:18

是的 你的理解正確!

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你好 這個屬于系統(tǒng)差異 不會罰款的! 多交的錢計入營業(yè)外支出科目
2020-09-10
那你現(xiàn)在就直接是把之前稅金及附加的部分沖減
2021-10-24
我再10月份的賬務(wù)處理中把這個減免280的增值稅做到賬上,調(diào)整增值稅,然后負數(shù)沖掉附加稅的差額呢,這樣處理的話月末正常結(jié)轉(zhuǎn)損益, 這個就可以,不跨年可以這樣,
2020-10-11
同學(xué),你好,首先你的申報個稅的順序是正常的,個稅征收是按所得稅的收入進行征收的,你二月工資在三月發(fā),三月才有的所得,所以四月申報個稅是正確的。 你的入職日期和離職日期按合同日期填寫就行了,
2021-03-31
不建議用手撕發(fā)票。應(yīng)先梳理人工成本資料(勞務(wù)合同、考勤、工資流水等 )證明真實性,主動聯(lián)系專管員說明沒發(fā)票原因并提供資料溝通解決方案;若虛增成本,主動認錯,按要求調(diào)整、補稅及滯納金。
2025-04-16
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