是需要發(fā)放工資,就可以申報(bào)個(gè)人所得稅。
是不是確認(rèn)發(fā)放工資才能夠申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
老師,您好!我們公司成本不夠,有個(gè)會(huì)計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本,但是計(jì)提這部分的工資是沒(méi)有實(shí)際發(fā)放的,那個(gè)人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎?那如果申報(bào)了,實(shí)際要發(fā)放的工資跟個(gè)人所得稅申報(bào)表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
個(gè)人所得稅申報(bào)是不是發(fā)放工資了才報(bào)個(gè)人所得稅
個(gè)人所得稅是不是發(fā)了工資的次月才能申報(bào),工資未發(fā)放,計(jì)提之后沒(méi)發(fā),能報(bào)個(gè)人所得稅嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿(mǎn)的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿(mǎn)會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
如果我這個(gè)月發(fā)放7跟8月工資,那我這個(gè)申報(bào)8月個(gè)稅,是不是要申報(bào)7跟8兩個(gè)月的
8月申報(bào)7月的個(gè)稅就要0申報(bào)嗎
最好不發(fā)放時(shí),也是正常申報(bào),這樣后期兩個(gè)月發(fā)放(補(bǔ)發(fā)放1個(gè)月、正常發(fā)放1個(gè)月工資)時(shí),也是按正常一個(gè)月發(fā)放繼續(xù)申報(bào)工資。
那這樣跟我銀行代發(fā)的工資不一樣,可以嗎
申報(bào)個(gè)稅的工資屬于應(yīng)付工資,銀行代發(fā)的工資是扣除各項(xiàng)費(fèi)用之后的實(shí)發(fā)工資,應(yīng)該存在差異的。
銀行發(fā)兩個(gè)月工資跟個(gè)稅申報(bào)一個(gè)月差很多
不存在差異,以前個(gè)稅沒(méi)有改革之前,是差很多,從2019年1月1日改革后,綜合所得的個(gè)稅是按累計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算個(gè)人所得稅,因此是一樣的。
那我是合并報(bào)還是分開(kāi)報(bào),好呢
正常是按月分開(kāi)申報(bào)個(gè)稅的工資。
9月是申報(bào)8月的個(gè)稅,同時(shí)也發(fā)放8月的工資,也發(fā)給9月的教師節(jié)補(bǔ)貼,員服補(bǔ)貼 補(bǔ)貼個(gè)稅申報(bào)要在9月 申報(bào)還是10月申報(bào)
一、9月1日至9月15日期間,是申報(bào)8月發(fā)放工資的個(gè)稅,8月份發(fā)放的是7月期間的工資。