您好!您進(jìn)入我要辦稅-稅款繳納模塊,看下系統(tǒng)是否出現(xiàn)7月份印花稅額,且請再次核對賬戶是否已經(jīng)成功劃款,如果確實已經(jīng)劃款,可以忽略。
老師您好。就是因為收到app提醒要進(jìn)行年度匯算,涉及到補(bǔ)稅退稅,所以才去查看。多了的其他勞務(wù)報酬還是去年三個月的(只有這三個月)。但是我直接從app綜合年度匯算那里一鍵提交了,沒能對那三個月的勞務(wù)報酬(都是在800-4000那一檔的,我沒有收到收入,也沒有交費)進(jìn)行申訴,那這個會對我個人有什么影響嗎(比如說個人征信方面)?
老師你好,7月的印花稅已交款,但是電子稅務(wù)局我的待辦里面提醒我印花稅沒有交,后面有一句話說如已繳費,請忽略此信息,有影響么
【常州稅務(wù)】尊敬的納稅人(江蘇漢克汽車部件有限公司):您好,根據(jù)財行〔2019〕11號文規(guī)定,請扣繳義務(wù)人于3月30日前通過電子稅務(wù)局提交上一年度"三代"稅款手續(xù)費申請相關(guān)資料,未及時提交申請的,視為自動放棄手續(xù)費。已提交申請的請忽略此條短信提醒。老師,這個指的是代扣代繳個稅手續(xù)費么
【廣東稅務(wù)】尊敬的納稅人:馮輝(44……76)您所申請開具的增值稅電子普通發(fā)票(申請單500013099476)審核不通過,原因:(3)其他,:申請單“稅費明細(xì)”里沒有“印花稅”的稅費信息,請刪除原申請單后重新新增提交,新增時請不要選擇不動產(chǎn)信息里的歷史開票記錄,保存申請單前請確認(rèn)“稅費明細(xì)”里有“印花稅”的稅費信息再提交申請。如有疑問,請咨詢2536857或加QQ群856517235,我們百分努力,只為您非常滿意!。麻煩老師看一下表中是哪里的問題,應(yīng)該怎么操作
老師,我是5月份剛注冊的科技公司,小規(guī)模公司。5.24接了一筆業(yè)務(wù)收了到8萬。之后5-7月都沒業(yè)務(wù)了,目前公司有四個人從五月發(fā)工資繳納五險一金,技術(shù)合同在6.30號交了一次印花稅,6.1號通過稅務(wù)局代開了業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)專票8萬。請問1.辛苦老師幫我看下我做的第二季度(5-6月)整個會計分錄對嗎?2.尤其是增值稅的會計分錄和印花稅的會計分錄,不確定我做的對不對辛苦老師幫我看下,如果不對,正確的分錄是什么呢?3.印花稅我通過電子稅務(wù)局扣繳了稅款,請問我需要找稅務(wù)局買印花稅的票嗎?目前我沒有印花稅票。印花稅的會計分錄我做的對嗎?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤時才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費種認(rèn)定下來,需要報個稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報這兩個個稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項票,是不是無論多長時間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請問:這道題bc不對嗎
我查了,確定已繳款了,只是系統(tǒng)老是提醒
謝謝老師
不客氣,滿意請五星好評!