你好 重新建賬后 如果有沒有做賬進(jìn)去的就補(bǔ)做賬進(jìn)去。 你要盤點(diǎn)下那些沒有入賬的 補(bǔ)做 走以前年度損益調(diào)整科目來補(bǔ)做 。
2019年度的賬未做,老板當(dāng)時自己未做賬,只申報了有發(fā)票的銷售額,申報的時候未加上POSS機(jī)刷卡的收入銷售額,就申報了,現(xiàn)在怎樣處理,不建議更正以前的申報,
2019年的賬未做,之前只是申報了稅,未做賬務(wù)處理,現(xiàn)在來從新做賬發(fā)現(xiàn)收入和增值稅申報金額不一致,有些POSS機(jī)刷卡收入未做進(jìn)去,只做了有發(fā)票的銷售額,導(dǎo)致現(xiàn)在POSS機(jī)收入不知道怎樣處理,還有做完發(fā)現(xiàn)2019的虧損金額不一致,怎樣處理
老師,6月銷售開票時,相同的金額多開了一張沒有發(fā)現(xiàn),做賬時也就沒有做這一張,月初所得稅額收入按照做賬的金額申報了,增值稅是按照真實的申報的,把這張票得稅額也計算進(jìn)去了,現(xiàn)在這張票要怎么處理呢,怎么做這張票
老師,請問我們公司賣二手車,減按2%交稅之后,我申報增值稅是按未開票金額申報,但是我做賬是按營外收入做分錄,現(xiàn)在導(dǎo)致我的利潤表里面的營業(yè)收入和增值稅報表不一直,怎么處理呢
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項稅額)這些進(jìn)項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項要比銷項多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
昨天你給我說了,我還是沒懂,比如它從7月到12月的刷卡收入共計10萬,這個分錄到底怎樣寫,而且它的匯算清繳申報上虧損金額是6514 我做完12月的賬對不上,我虧損1萬多
你好 刷卡收入12萬 。 你是好久的收入 。 我都忘記昨天怎么回復(fù)的。 你要么重新描述業(yè)務(wù)下。
我上面不是寫了嗎。從7月到12月份的刷卡收入,申報增值稅的時候,她只是申報了有發(fā)票的。刷卡的收入就沒算進(jìn)去。
你好 那你就現(xiàn)在補(bǔ)報收入 。 如果可以的話 可以去稅局修改19.7-12月 的申報表 改19年年報
哎喲,老師你能認(rèn)真一點(diǎn)嗎?這是2019年的賬,就算現(xiàn)實生活中也不建議更正吧,畢竟都匯算了,還有能不能來點(diǎn)實際的料,我昨天因為這個問題問了三次,每次還沒問完,你們就結(jié)束
你好 1. 這個現(xiàn)實中 是需要更正的 。我們這邊跨年的 稅務(wù)那邊都要求更正的。 所以我是建議你去更正。 2.至于你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不要求 。 你可以不用更正 在2020年補(bǔ)做
補(bǔ)做要怎樣做,還有虧損的差額怎樣解決,請你給我說一下
1. 補(bǔ)做的分錄 因為是跨年的收入 ;你要做 :借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 -主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 補(bǔ)企業(yè)所得稅 如果是有利潤 :借以前年度損益調(diào)整- 所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納:借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅等貸銀行存款 。 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 到未分配利潤 :借 以前年度損益調(diào)整等 貸未分配利潤或者做相反分錄 。 你說的虧損差額又是什么意思。
你能不能把數(shù)字10萬帶上去,還有 應(yīng)交稅 是借方還是貸方 還是怎么回事,昨天你就是這個分錄,我就沒理解到,虧損差額就是,賬上和匯算清繳的時候數(shù)字不對,賬上虧的多,匯算清繳虧的少
你還是先給我說虧損差額又怎樣解決
你好 你先去看你們?yōu)槭裁促~上虧損多了 匯算又虧損少了。 你自己要先查原因 。 你這樣說無法判斷。 也無法做分錄
申報的時候沒審核對,就填上去了,才導(dǎo)致現(xiàn)在虧損不一致,又不能去更正,現(xiàn)在只能按照她的數(shù)據(jù)來做賬,這個應(yīng)該怎樣做
你好 為什么不可以去更正。 我們這邊帶著正確申報表 、公章 經(jīng)辦人身份證就可以申請修改 。 你不能不改 直接調(diào)賬的。 你要賬上和你申報表一致才行的。
都說了要求不更正的,其它辦法解決,
沒有其他的辦法 。這個最好是需要更正的。 你或者問問其他老師 看能不能給你建議怎么來處理 。
還有個問題,這家公司是做二手空調(diào)生意的,之前有這個票,我應(yīng)該怎樣做
你好 你們空調(diào)是辦公室用的話 你做 借管理費(fèi)用-辦公費(fèi)貸銀行存款 。 這個因為金額小 你可以直接入費(fèi)用去。
姐姐,我寫的很清楚我們是做二手空調(diào)的,二手空調(diào),不是購進(jìn)辦公室用的,哎
你好 那你取得這個發(fā)票 是收購二手空調(diào)回來 別人給你們的還是什么情況。 如果你們是收購回來 后期在拿來銷售的 。 你們就做借庫存商品貸銀行存款 銷售出去做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。