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Q

老師,請問,一般納稅人進行增值稅申報前,需要到增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行簽名確認操作,是怎么操作啊

2020-09-08 15:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-08 15:46

同學,您好,一般是到增值稅的認證平臺,打開,看一下你的進項發(fā)票是否都收到,沒有問題后進行認證,然后就會出來簽名確認,你按確認就可以了。

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快賬用戶8186 追問 2020-09-08 15:48

我進入發(fā)票抵扣勾選里查詢什么都沒有???

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快賬用戶8186 追問 2020-09-08 15:48

顯示沒有符合條件的記錄

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齊紅老師 解答 2020-09-08 15:48

同學,您好,那你有進項發(fā)票收到嗎?

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快賬用戶8186 追問 2020-09-08 15:48

公司沒什么業(yè)務

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快賬用戶8186 追問 2020-09-08 15:49

沒有進項也沒有發(fā)生銷項

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齊紅老師 解答 2020-09-08 15:49

你好 沒有勾選認證的話 是不需要的

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同學,您好,一般是到增值稅的認證平臺,打開,看一下你的進項發(fā)票是否都收到,沒有問題后進行認證,然后就會出來簽名確認,你按確認就可以了。
2020-09-08
不需要到增值稅發(fā)票綜合服務平臺進行操作
2022-02-23
同學您好,那您再去核實一下,確實確認過了的話,那就再重新做一下數(shù)據(jù)初始化
2021-09-13
不需要,只需要申報的時候抵扣就可以,1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據(jù)《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數(shù)據(jù)進行抵減。當本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發(fā)生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發(fā)生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續(xù)抵減。
2020-10-08
同學,你好 增值稅綜合服務平臺上勾選不抵扣就可以了
2021-01-13
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