您好,1、一般納稅人 ①.購(gòu)入專(zhuān)用設(shè)備時(shí); 借:管理費(fèi)用(價(jià)稅合計(jì)額) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí); 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 ②.支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí); 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時(shí); 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用

稅控盤(pán)280的維護(hù)費(fèi)全額抵扣進(jìn)項(xiàng)的分錄怎么做
稅控盤(pán)稅費(fèi)全額抵扣的分錄怎么寫(xiě)
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi),銀行扣款時(shí)分錄,全額抵扣時(shí)分錄,是怎么做的
老師,稅控盤(pán)年費(fèi)能全額抵扣嗎?能的話(huà)分錄怎么寫(xiě)
開(kāi)票內(nèi)容是 *經(jīng)營(yíng)租賃的*租金 稅率是百分之幾?
銷(xiāo)售收入減去成本減去提成是什么
老師,我單位是一般納稅人,前幾個(gè)月確定收入客戶(hù)說(shuō)先不要開(kāi)發(fā)票當(dāng)時(shí)按月份收入各無(wú)票申報(bào)了,,在這個(gè)月客戶(hù)通知之前收入要開(kāi)發(fā)票出來(lái),這個(gè)報(bào)稅系統(tǒng)顯示之前已經(jīng)申報(bào)無(wú)票收入的40w了,這個(gè)月報(bào)稅怎么報(bào)?。?/p>
我增加了預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,設(shè)置了601財(cái)政撥款預(yù)算收入,721事業(yè)支出,801資金結(jié)存,810財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn),財(cái)政撥款預(yù)算收入和財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)余額在貸方,是正數(shù),事業(yè)支出和資金結(jié)存也在貸方,是負(fù)數(shù),有問(wèn)題一樣,啥原因呢
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我們預(yù)收了菲律賓的折合2000人民幣預(yù)收款,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄怎么做?
老師,有客戶(hù)問(wèn)一年開(kāi)不超過(guò)500萬(wàn),是指一年,還是一個(gè)循環(huán)年度,這個(gè)是什么意思呢
就是資源稅中,準(zhǔn)予扣減的外購(gòu)應(yīng)稅產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)金額,本地區(qū)原礦適用稅率和本地區(qū)選礦適用稅率,本地區(qū)是指購(gòu)入后又出售的一方所在地,還是原本銷(xiāo)售方所在的喔
異常憑證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄?
這個(gè)分錄對(duì)么,為了沖平轉(zhuǎn)出未交是負(fù)數(shù),之前一直結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了,現(xiàn)在想都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,廚具衛(wèi)具零售在商品和服務(wù)稅收分類(lèi)編碼中的哪里,可以查詢(xún)到

