借應(yīng)付職工薪酬 工資4500 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500 貸銀行4000 ,交社保做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500應(yīng)付職工薪酬單位社保 700 貸銀行 1200
社保費(fèi)1000個(gè)人承擔(dān)700公司承擔(dān)300,工資去掉社保費(fèi)是4000請(qǐng)問做賬該怎么做?
老師公司社保承擔(dān)700,個(gè)人承擔(dān)500,個(gè)人去掉社保工資4000該怎么分錄
老師,舉個(gè)例子 ,員工繳納社保:?jiǎn)T工工資3000元,公司承擔(dān)社保500元,個(gè)人承擔(dān)100元,實(shí)發(fā)工資2900元+公司承擔(dān)的社保500元,等于這個(gè)人公司一共話費(fèi)3400元,個(gè)人社保實(shí)際不是公司承擔(dān)的,這個(gè)內(nèi)賬分錄要怎么做(外賬我知道怎么做,但是內(nèi)賬不知道怎么寫分錄)
老師,好。員工的工資有3000元,個(gè)人承擔(dān)的社保有351.13元,就是個(gè)人承擔(dān)的社保有公司全部承擔(dān)了。這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
老師 一月份的工資申報(bào)了 假如是5000元 單位社保承擔(dān)700,個(gè)人承擔(dān)500,該怎么記賬啊
我這邊現(xiàn)在接回代賬,您也了解代賬因?yàn)闀r(shí)間的問題,可能會(huì)做的不那么細(xì)致,我現(xiàn)在用科目余額表建賬,我暈了,它成本和費(fèi)用有余額,應(yīng)交稅額有科目余額在借方,我有點(diǎn)不知道怎么才能試算平衡[流淚]目前用檸檬云
老師,我收到的打車費(fèi)開的發(fā)票,左上角有旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí),可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那我現(xiàn)在填在申報(bào)表的哪一欄目老師,
教師我發(fā)現(xiàn)24年之前的會(huì)計(jì)把社保費(fèi)計(jì)提 到職工福利科目里了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師開具教育輔助服務(wù)簡(jiǎn)易計(jì)稅需要資質(zhì)嗎
增值稅的罰款和滯納金還得改所得稅報(bào)表是吧
成立工會(huì)組織后,需要稅務(wù)做什么,做賬怎么做
老師賬務(wù)處理辦件上的科目余額未交增值稅的借方金額是已經(jīng)交的稅嗎
債權(quán)投資-應(yīng)計(jì)利息為什么都是借方?有可能在貸方嗎
老師,預(yù)付卡禮品卡怎么做賬?
老師好。說9.1號(hào)起必須要交社保。那如果公司職工是掛名不拿實(shí)際工資,但是有在個(gè)人所得稅上申請(qǐng)所得,這種情況怎么處理?
公司那部分怎么做
公司那部分怎么計(jì)提
不用計(jì)提說錯(cuò)了,那個(gè)人和公司的當(dāng)月就繳納了,上面分錄公司的計(jì)入哪里?
交社保做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500應(yīng)付職工薪酬單位社保 700 貸銀行 1200
單位計(jì)提借管理費(fèi)用單位社保,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保700
是不是這樣的,借管理費(fèi)用工資4500貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保500應(yīng)付職工薪酬4000,公司的是借管理費(fèi)用社保費(fèi)700貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)700,繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi)700其他應(yīng)付款個(gè)人社保費(fèi)500貸銀行存款1200
借管理費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬 工資4500 單位計(jì)提社保借管理費(fèi)用單位社保700,貸應(yīng)付職工薪酬單位社保700,發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬 工資4500 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500 貸銀行4000 交社保做借其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款個(gè)人社保 500應(yīng)付職工薪酬單位社保 700 貸銀行 1200