你好,購買一批服裝收到一張免稅的增值稅電子發(fā)票,可以計入費用抵扣企業(yè)所得稅的
老師,您好,項目購買一批服裝收到一張免稅的增值稅電子發(fā)票,請問可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
您好老師,請問收到通行費電子發(fā)票有按3%開具和免稅開具兩種稅率,3%的可以在增值稅進(jìn)項抵扣發(fā)票里可以看到,但是收到免稅的電子發(fā)票看不到是自己計算抵扣嗎
你好老師, 已辦理匯總納稅的分支機構(gòu),取得增值稅專用發(fā)票,總公司可以做進(jìn)項抵扣嗎?取得增值稅普通發(fā)票,總公司可以做稅前扣除嗎?購買稅控盤和一年的服務(wù)費取得增值稅電子普通發(fā)票,總公司可以全額抵扣進(jìn)項稅嗎?
老師您好,公司購買新能源汽車,發(fā)票是免稅的,可以抵扣增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
老師您好,我收到一張全電普通農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,請問可以抵扣增值稅嗎?
老師,公司成立完,開銀行基本戶,稅務(wù)備案報到就可以了吧
請問下公司有個員工離職了 本來工資金額開發(fā)票的 然后鬧得不愉快他把發(fā)票紅沖了 ,然后工資是彭總轉(zhuǎn)給他的,現(xiàn)在我們沒有這個發(fā)票了 人也聯(lián)系不到,如果給他申報個稅 ,次年他要是申訴的話,我們有沒有解決措施呀?需要哪些資料?
老師,比如說個人經(jīng)營所得已經(jīng)繳了13,000然后8-11每個月每次都交交8000,這種情況下每個月是不是就不用交稅了?因為他已經(jīng)之前交了13,000了。是不是除非這個金額大于13,000才用交稅交經(jīng)營所得
老師,酒店新建賬適合用金蝶,用友的哪個版本,新建賬要注意啥,需要做哪些輔助核算
給員工剛繳納9月社保,員工就離職,這樣的情況,賬務(wù)怎么處理
請問老師,甲單位是住宿為主的,其中1層出租給一個乙餐廳了,請問餐廳的消防改造支出,算作甲方的在建工程么?
企業(yè)里面有殘疾人員工,但是沒有給他繳納社保的,這個超三十人了可以滿足免繳納殘保金的條件嗎
老師,我們開了票給客戶后,客戶會直接在貨款里扣款,扣款的原因是質(zhì)量扣款--返修費/退回/挑選/特采費,代墊費用--物流費,違約金,這些費用我應(yīng)該要些什么憑證才能稅前扣除,并且應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我們兩家公司的注冊資本已經(jīng)全部實繳,現(xiàn)在的問題是,有的貨款直接打到老板賬戶,老板要轉(zhuǎn)入公司,不想一直用借款的形式,老板想要提升注冊資本,就是增資,可以嗎
公司現(xiàn)在才用金蝶軟件做賬 建了期初數(shù) 現(xiàn)在借貸不相等,差額計入哪里
有點不理解同時購買兩批服裝,收到兩張電子普通發(fā)票,一張稅率是1%,一張是免稅的,什么銷售方可以開具免稅發(fā)票
你好,服裝是不免征增值稅的
老師,那銷售方開具的增值稅電子普通免稅發(fā)票到底是對的還是錯的呢?不是很理解
你好,銷售方開具的服裝增值稅電子普通免稅發(fā)票是錯誤的
老師,那也就是說如果我收到服裝的發(fā)票,不管是電子普通免稅發(fā)票還是紙質(zhì)普通免稅發(fā)票是沒有辦法報銷并且不能夠企業(yè)所得稅稅前扣除的了
你好,如果收到了免稅發(fā)票,應(yīng)當(dāng)把發(fā)票退回對方開具正規(guī)的發(fā)票,這樣才可以入賬抵扣企業(yè)所得稅的