你好!你們是一般納稅人還是小規(guī)模?
老師,去年8月份我們剛新注冊(cè)了一個(gè)新公司,是一般納稅人,雖然稅務(wù)登記信息表上的開業(yè)設(shè)立時(shí)間是8月份,但一直沒有過業(yè)務(wù)往來,所以一直都是零申報(bào),那么企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是不是也是做零申報(bào)呢
老師,朋友公司成立快四年了,是一般納稅人。剛發(fā)現(xiàn)公司會(huì)計(jì)報(bào)稅,上報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,都是賬表不符的,她用的財(cái)務(wù)軟件的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表從未生成過。企業(yè)所得稅報(bào)的肯定也有不對(duì),這種情況,該如何處理呢?謝謝老師,抽空幫我解答一下。
老師,附件有我公司2019年的財(cái)務(wù)報(bào)表,以及2020年8月的財(cái)務(wù)報(bào)表,麻煩幫忙算一下我們公司截止8月份大概要繳納多少企業(yè)所得稅?謝謝!
老師,我們接手一家轉(zhuǎn)讓的建筑公司,這個(gè)公司是去年3月份成立的,他們以前沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生業(yè)務(wù)就沒有建賬,沒有科目余額表,期初建賬數(shù)據(jù)要以我們現(xiàn)在的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)嗎? 我們接手的幾個(gè)月也沒有經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生,這個(gè)月去稅務(wù)局零申報(bào)了企業(yè)所得稅,增值稅,附加稅,他們?cè)?月份申報(bào)了今年1到3月份的財(cái)務(wù)報(bào)表,4到6月的未申報(bào),我在10月份補(bǔ)報(bào)4到6月份和申報(bào)7到9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),是按照他們以前的數(shù)據(jù)申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,公司9月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在10月報(bào)稅,有這下面4張表,第一張財(cái)務(wù)報(bào)告保送與信息采集表是填7.8月份的數(shù)據(jù)還是填7-9月的數(shù)據(jù)呢?第三張居民企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表是填截止8月的數(shù)據(jù)嗎?還有繳印花稅不呢?
公轉(zhuǎn)私可以通過工資 分紅 獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎,可以不辦理商務(wù)卡是嗎
借:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 696.78 貸方:應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78,報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57,最后不交稅,月底需要做賬嗎?賬上需要寫分錄嗎
小規(guī)模公司,生牛乳稅率多少?
益益高蓋牛奶送貨單250mlx24,但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎?
老師,如果我是一般納稅人,我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi),讓對(duì)方給我開票,進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個(gè)點(diǎn)
你好,老師,我公司為銷售防火門公司。廠家給我開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,公司是煤炭銷售企業(yè),本年沒有業(yè)務(wù),營業(yè)收入為零,但是為了維護(hù)客群關(guān)系,還會(huì)有比較大額的招待費(fèi),這個(gè)情況是否可以合理解釋,還是說沒辦法,不可以開招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
老師,吊車租賃的發(fā)票單位,數(shù)量和單價(jià)要填嗎?沒有的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎
客戶下了一訂單,訂單配件數(shù)量需要20個(gè)(我司制造業(yè),此訂單的產(chǎn)品開機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè))。對(duì)方要求開2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目
新成立養(yǎng)老院,購入床,床上用品,柜子等和其他設(shè)置,價(jià)值在5000元以下,是入什么科目,開辦費(fèi)?還是成本呢,超5000元再入固定資產(chǎn)?
一般納稅人,房地產(chǎn)公司
你好!一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是25%,如果之前虧損都在彌補(bǔ)年限內(nèi)8742505.11乘以25%就是你們應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅