你好 可以 可以抵扣所得稅
請問個人提供的相關(guān)服務(wù),每次(日)銷售額300-500以下的免征增值稅,公司可以憑個人可開具具的白條人入賬嗎?
請問老師個人提供的小額零星勞務(wù)按次在500以內(nèi)的,是不是不交增值稅,和年終不用匯算個稅,按小額零星支出憑證就可以入賬嗎?
老師,請問公司是人力資源公司,每個月會有勞務(wù)外包服務(wù)費(fèi)收入,開具發(fā)票方式是勞務(wù)費(fèi)差額開具,服務(wù)費(fèi)開具增值稅專用發(fā)票,這樣的話我公司購買的辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎
老師好,私人醫(yī)院可以享受免增稅稅“醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠|《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》 財稅〔2016〕36號附件3第一條第(七)款” 我們新注冊了一個公司,是“醫(yī)學(xué)科技公司”也可以享受免增稅稅嗎?
下列關(guān)于小規(guī)模納稅人開具發(fā)票的說法錯誤的有()。 A.住宿業(yè)小規(guī)模納稅人提供住宿服務(wù),可以自行開具增值稅專用發(fā)票 B.自愿選擇自行開具增值稅專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人銷售取得的不動產(chǎn),仍需向稅務(wù)局申請代開 C.建筑業(yè)小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),可以自行開具增值稅專用發(fā)票 D.小規(guī)模納稅人銷售取得的不動產(chǎn),不得自行開具增值稅專用發(fā)票 E.自2018年1月1日起,提供公路貨物運(yùn)輸服務(wù)并取得相關(guān)資質(zhì)的小規(guī)模納稅人,可以選擇在運(yùn)輸業(yè)務(wù)承攬地(含互聯(lián)網(wǎng)物流平臺所在地)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請代開增值稅專用發(fā)票 『正確答案』BD 老師:請問一下,為什么E是錯的,是必須國稅總局開票?
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個稅負(fù)率呀,怎么判定這個費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個其他應(yīng)收款-員工社保和個稅,這個款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個稅???
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財報是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報表已申報沒有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報那新的申報表會有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價值變動,匯兌差異計(jì)算的是按購入時的公允價值計(jì)算對嗎?,先計(jì)按購入時的公允價值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價值變動,對不對