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第三項(xiàng)的會計(jì)分錄怎么做

第三項(xiàng)的會計(jì)分錄怎么做
2020-09-06 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-06 17:14

你好,同學(xué)。 借,庫存股 1000 貸,銀行存款 1000 后面每年計(jì)提行權(quán)的費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,資本公積 您這里數(shù)據(jù)沒拍完。金額您算一下。

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快賬用戶3531 追問 2020-09-06 17:21

老師,數(shù)據(jù)都在這里,答案的管理費(fèi)用是1750,我怎么也算不出來

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-06 17:23

你這里管理費(fèi)用的金額為 (100-10-20)*20*10,這是總的費(fèi)用金額,您2018年只有半年,所以是 (100-10-20)*20*10 /4 *0.5你計(jì)算一下結(jié)果。

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你好,同學(xué)。 借,庫存股 1000 貸,銀行存款 1000 后面每年計(jì)提行權(quán)的費(fèi)用 借,管理費(fèi)用 貸,資本公積 您這里數(shù)據(jù)沒拍完。金額您算一下。
2020-09-06
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2021-05-22
借:庫存商品 40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6800 貸:銀行存款 46800
2020-12-25
學(xué)員您好, 3、購入材料, 借:在途物資? ?15300 ? ?貸:應(yīng)付票據(jù)? ?15300 材料入庫時(shí), 借:原材料? ?15300 ? ?貸:在途物資? ?15300
2020-12-16
借發(fā)出商品120000 貸庫存商品120000
2021-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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