同學(xué),您看看我的推導(dǎo)。
文靜老師,我找不到你。我想說(shuō)成本1380是含稅在里面的。售價(jià)也是含稅。主賣(mài)人提成4%其他11個(gè)人提成各1%。想要利潤(rùn)率在20%~30%里面的話(huà)。要是不是要去根據(jù)成反推銷(xiāo)售額?要怎么推?
老師你好,這個(gè)稅一里面講的這個(gè)預(yù)付卡這個(gè)案例跟我工作中情況一模一樣,有幾個(gè)問(wèn)題想咨詢(xún)一下: 1、我想問(wèn)是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,以后成一般納稅人了我們開(kāi)出的票也是開(kāi)不征稅的票,商戶(hù)也不能給我們開(kāi)專(zhuān)票嗎? 2、一般情況是我們收到其他公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的款就需要根據(jù)這個(gè)金額先把票開(kāi)了,但是實(shí)際持卡人消費(fèi)的跟開(kāi)票的金額不一致,這個(gè)情況怎么處理。
這幾天我想了想,只談稅前如果是會(huì)計(jì)做賬的話(huà)比方說(shuō):往期確認(rèn)收入1700元成本1000元,本期收入600元成本450然后退了當(dāng)期賣(mài)的100元商品成本50元和往期賣(mài)的550元商品成本220元那么這時(shí)要確認(rèn)當(dāng)期的收入、成本、利潤(rùn)那該怎么計(jì)算(附加條件:退回來(lái)的商品不能再二次售賣(mài)):①會(huì)計(jì)的算法:利潤(rùn)(600-100-550)-(450-50-220)=-230,收入-50成本780,然后商品入庫(kù)之后成為,庫(kù)存商品也虧掉最后利潤(rùn)-230+-270=-500②普通人的算法:利潤(rùn)600-100-550-450=-500收入600-100-550=-50成本450,我說(shuō)的兩種算法得到的收入-50對(duì)嗎?收入不管是當(dāng)期還是往期的商品退還是賣(mài)都是算在當(dāng)期收入里面嗎(前提條件:在資產(chǎn)負(fù)債表日之后)?收入是一樣的,為何會(huì)計(jì)在做賬的時(shí)候非要入庫(kù)之后報(bào)損是才算退回商品虧掉成本?
找樸老師解答一下問(wèn)題 前幾天向你咨詢(xún)過(guò),進(jìn)項(xiàng)不足的問(wèn)題,就是銷(xiāo)項(xiàng)收入高,進(jìn)項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)少原因材料成本低,進(jìn)項(xiàng)票不夠抵扣,會(huì)多交增值稅,企業(yè)所得稅,造成稅負(fù)高 我向老板提出了這個(gè)問(wèn)題,老板就說(shuō)買(mǎi)票或讓供應(yīng)商將價(jià)格開(kāi)高,我說(shuō)不管怎么樣方式都有風(fēng)險(xiǎn) 然后,我提議說(shuō)能不能銷(xiāo)售收入降下來(lái),少收入,少開(kāi)票,進(jìn)項(xiàng)票就不會(huì)缺那么多了,老板說(shuō)都行不通,客戶(hù)是要做出口退稅,還有這個(gè)價(jià)格也是我們這邊報(bào)價(jià)過(guò)去的,客戶(hù)按我們報(bào)過(guò)去的價(jià)格加大10%給到了我們,老板問(wèn)我這10%能不能抵掉我們所交的稅 我的問(wèn)題是客戶(hù)加大給我們工廠(chǎng)的10%,能不能滿(mǎn)足材料成本,人工成本,制造費(fèi)用,各種稅費(fèi),這個(gè)應(yīng)該怎么倒推算才是合理的
老師,你好,我們個(gè)體戶(hù)有船舶銷(xiāo)售的經(jīng)營(yíng)范圍,現(xiàn)在有一個(gè)客戶(hù),找我們買(mǎi)一條船,我們是從別人那里收一條二手船,然后轉(zhuǎn)賣(mài)給客戶(hù),中間賺取差價(jià)。收的這條船為35萬(wàn),賣(mài)給客戶(hù)40萬(wàn),客戶(hù)要求轉(zhuǎn)我們對(duì)公賬戶(hù),我們開(kāi)發(fā)票給客戶(hù),但我們的開(kāi)票額度不夠,去提升額度的話(huà),需要來(lái)貨方提供資料,對(duì)方是個(gè)人,怎么提供呢?然后我們收到錢(qián)后,要取出4萬(wàn)和他的成本35萬(wàn)給對(duì)方,這個(gè)怎么合理合規(guī)給到對(duì)方?
老師請(qǐng)問(wèn)補(bǔ)交以前年度企業(yè)所得稅怎么做賬務(wù)處理
老師,制造業(yè)的出口發(fā)票是免稅還是0%?
公司報(bào)銷(xiāo)地磅安裝費(fèi),查賬之前付過(guò)一筆安裝費(fèi),因?yàn)榻?jīng)理安排報(bào)銷(xiāo)的,有疑問(wèn)可以問(wèn)經(jīng)理嗎?
股東多打進(jìn)公司的投資款退回,寫(xiě)退款可以嗎
老師,我們公司的車(chē)賣(mài)掉了,保險(xiǎn)公司紅沖了去年的增值稅專(zhuān)票,重新開(kāi)的發(fā)票,然后還退回到公司賬戶(hù)一部分保險(xiǎn)費(fèi),這筆業(yè)務(wù)的分錄怎么做呢?
就是出來(lái)的報(bào)表申報(bào)過(guò)不去
老師,我們有個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶(hù),開(kāi)票抬頭也是個(gè)人,對(duì)方不愿意簽合同,不愿意幫開(kāi)票,同意月結(jié),我支付給貨款,有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn),或者稅法是否合理
老師,我們酒店公司需要健康證,這個(gè)辦健康證的人必須是自己的員工嗎?
老師!工商減資流程是什么
對(duì),這個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,但是得更正原來(lái)的申報(bào)表,并且需要把無(wú)票收入的稅款補(bǔ)交了
老師,我算到1656+0.18X。最后一步算不出來(lái)。-0.18X=1656 X=1656/-0.18嗎?
不是的,同學(xué),應(yīng)該是0.82X=1656,X=2019.51
謝謝老師,我會(huì)推算啦~~但是我有個(gè)問(wèn)題啊,這些都是含稅價(jià),那不含稅價(jià)其實(shí)就是都去/1.13。那其實(shí)最后的利潤(rùn)率也是和含稅價(jià)一樣的對(duì)吧
是的,同學(xué),如果你用含有增值稅的售價(jià)和成本,利潤(rùn)是含有增值稅的。嚴(yán)格來(lái)說(shuō)利潤(rùn)應(yīng)該不含增值稅
所以我都要去除以1.13去算對(duì)嗎
那個(gè)毛利率也是(售價(jià)/1.13-成本/1.13)除以售價(jià)/1.13
是的,同學(xué)。如果您這邊售價(jià)和成本都是含增值稅的,計(jì)算利潤(rùn)時(shí),需要用不含稅的售價(jià)和銷(xiāo)售成本計(jì)算
謝謝老師。
不客氣,希望能夠幫到你
老師有兩個(gè)個(gè)問(wèn)題。一:這些提成怎么做為銷(xiāo)售費(fèi)用。以什么原始憑證入賬。有代理記賬公司和我說(shuō)。除非這些人員提供發(fā)票過(guò)來(lái)。不然不能做為銷(xiāo)售費(fèi)用。這些銷(xiāo)項(xiàng)只有開(kāi)出去的發(fā)票。二、如果我全部換成不含稅的成本和售價(jià)。上面的反推公式還同樣適用嗎?
第一個(gè)問(wèn)題,銷(xiāo)售提成如果是給中介不是員工,超過(guò)500元,需要提供發(fā)票。如果不超過(guò)500元,可以提供收據(jù)。如果沒(méi)有發(fā)票和收據(jù),會(huì)計(jì)上以提成明細(xì)表作為附件,可以先計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用,稅法上企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再納稅調(diào)增。如果是員工,不需要發(fā)票,以提成明細(xì)表作附件。第二個(gè)問(wèn)題,反推公式仍然可以用。你應(yīng)該確定好成本口徑,才能用成本加成