你好,私下互相借支與公司無關,會計只要做公司的帳就行了
我是家具城管理人員,每年負責收費,租賃費就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當時村里會計應該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了??! 今天上午我問她,你給我補上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計之間的這個事,出納員并不知道的?。?出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因為又沒和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計之間的事,難道會計做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因為他沒參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計做的 還有一份是會計那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關系???會計怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
公司公賬的錢轉給老板和出納,然后老板和出納又分別把錢以借支的形式借給其他員工,員工私下相互間也有相互借支的情況,以前的會計做賬,把公司轉老板和出納、老板和出納相互轉錢、老板和出納借支給員工、員工互相之間借支全部做進了賬里,請問這樣處理可以嗎?我現(xiàn)在應該怎么辦?
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉到老板個人賬戶,因為不懂用來老板買材料和付人工費,這些費用就直接給了材料商和供貨商了,關鍵是他不懂,所以其它應付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因為籌備的項目比較大型,所以支出的差旅費和招待費等管理費用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進去)就可以了吧?因為股東也沒有認繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉入對公,而是直接以個人現(xiàn)金墊支的費用可不可以直接這樣做: 借:管理費用-業(yè)務招待費 貸:其他應付款-XXX(股東)
老師,我是一家運輸公司的內(nèi)賬會計,公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項沒有關聯(lián)。現(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應付。 然后是做借管理費用還是做主營業(yè)務成本呢? 貸是銀行存款?
老師您好,有限合伙企業(yè),有四個合伙人分別是ABCD四家法人公司,D公司未實繳但已分紅100萬元,D的認繳資金是2.5萬元,但在2024年沒繳,已經(jīng)分了100萬元了,這個賬務如何處理呢?D公司2025年才繳2.5萬元的投資款
這個為什么折舊為什么是進制造費用?題目中哪里有體現(xiàn)?
2023年1月1日個報分錄咋做
公司公戶收到了一筆個人通過私戶交回的處置廢舊材料款,財務有違規(guī)責任嗎
安裝過程中領用的自產(chǎn)產(chǎn)品到底是用成本價還是賬面價?
為什么坐飛機不能開發(fā)票而是行程單呢
老師您好,麻煩講下母題2和單選1里面這幾個答案,按照母題的解釋做單選1的話,答案是B管理費用;按照單選1的解釋答案做母題2的話,答案是B應付債券,謝謝老師
這個貸方,如果寫固定資產(chǎn)累計折舊考試會給分嗎?
老師,我們單位是環(huán)衛(wèi)事業(yè)單位。負責環(huán)境衛(wèi)生方面的工作。那么我們把環(huán)境衛(wèi)生項目外包給服務公司做。每月需支付給服務公司的環(huán)境衛(wèi)生市場化服務費入賬可以入到“單位管理費用”科目嗎?還是說要入到“業(yè)務活動費用”科目?
@董孝彬老師,別的老師,別回答,稅種認定是啥意思?
這些業(yè)務中我能做的是不是公司給老板和出納轉錢、出納借支給其它員工?
是的,可以做的是這些
如果老板從公司轉錢出來,借支給其他員工,其他員工過來報銷,是沖老板的往來嗎
是的,沖老板的往來
前期的賬,以前的會計全都做進去了,我現(xiàn)在要在財務軟件上建賬,其初數(shù)據(jù)還是按前會計的做嗎?
這個看你自己想不想改的
如果不改,接著后面按正確的做,那結果不是錯的嗎,但如果改,前期的賬現(xiàn)在對不清楚了,因為這些借支有些人沒有記錄,沒辦法 對了,還請老板給點意見
所以我說看你自己想法呀,因為你改那是得靠你自己一點點去理前面的,如果按準確性來說當然是改好