你好,私下互相借支與公司無關(guān),會計(jì)只要做公司的帳就行了

我是家具城管理人員,每年負(fù)責(zé)收費(fèi),租賃費(fèi)就是,這個家具城屬于村里產(chǎn)業(yè),然后有一年,村里要用錢,就來家具城借的家具城租戶的錢,拿村里用去了,但是后來還款是我還的,我銀行流水都有,現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題就是,當(dāng)時村里會計(jì)應(yīng)該給我打個條才對,我對賬時候發(fā)現(xiàn)會計(jì)把這錢下她那里了,就等于我的支出沒了啊! 今天上午我問她,你給我補(bǔ)上條子就行,她說,我給出納員那里啦,出納員就說我沒記得有這個單子,什么情況呢?就是說,我和會計(jì)之間的這個事,出納員并不知道的??! 出納員說我經(jīng)手的話得有我簽字的,這個我不記得有 現(xiàn)在村里會計(jì)就說,已經(jīng)讓村里出納員沖賬了,我感覺不對 因?yàn)橛譀]和出納員交涉這個單據(jù)啊 我和會計(jì)之間的事,難道會計(jì)做好了單據(jù)會直接交給出納員去沖賬嗎?出納員說不大可能,因?yàn)樗麤]參與 現(xiàn)在我支出少了 制作那個支出單也不是出納員制作的,是會計(jì)做的 還有一份是會計(jì)那里記賬員做的 這個是不是和出納員沒關(guān)系???會計(jì)怎么會不通過我就把單據(jù)沖賬了?那是我的支出啊,我們這里的單據(jù)我都是交給出納員,出納員減去我的費(fèi)用后,就剩下收入了 我賬號出的錢都是我支出對吧?
公司公賬的錢轉(zhuǎn)給老板和出納,然后老板和出納又分別把錢以借支的形式借給其他員工,員工私下相互間也有相互借支的情況,以前的會計(jì)做賬,把公司轉(zhuǎn)老板和出納、老板和出納相互轉(zhuǎn)錢、老板和出納借支給員工、員工互相之間借支全部做進(jìn)了賬里,請問這樣處理可以嗎?我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦?
老師,有這樣個問題,我們是建筑業(yè),營改增之前收到的甲方的工程款后,在對公戶里又轉(zhuǎn)到我們老板的個人賬戶,分錄是借:其它應(yīng)付款—借款 貸:銀行存款 但是這些錢轉(zhuǎn)到老板個人賬戶,因?yàn)椴欢脕砝习遒I材料和付人工費(fèi),這些費(fèi)用就直接給了材料商和供貨商了,關(guān)鍵是他不懂,所以其它應(yīng)付款一欄中出現(xiàn)了付時, 老師您看我這種情況我怎么辦
公司成立到現(xiàn)在都是支出沒有收入,因?yàn)榛I備的項(xiàng)目比較大型,所以支出的差旅費(fèi)和招待費(fèi)等管理費(fèi)用很多,在沒有收入的情況下,我只做一套賬(把有票的有來源的有白條的支出全部做進(jìn)去)就可以了吧?因?yàn)楣蓶|也沒有認(rèn)繳,現(xiàn)在公司支出的錢都是每個月用到了老板娘和老板才以借款名義轉(zhuǎn)入對公賬戶去支出的,那比如老板們不轉(zhuǎn)入對公,而是直接以個人現(xiàn)金墊支的費(fèi)用可不可以直接這樣做: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-XXX(股東)
老師,我是一家運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會計(jì),公司是一般人,合伙制,一個老板有13部車,另一個老板有業(yè)務(wù)兼出納,她不做賬,他們合伙又投資買了9部成立運(yùn)輸公司。有一個公賬,一個私賬是兼出納的老板開了張卡專用于公司的零星開支和沒有正規(guī)發(fā)票的款項(xiàng)支付,也就是庫存現(xiàn)金,與她個人的款項(xiàng)沒有關(guān)聯(lián)?,F(xiàn)在是這種情況,有車的老板稱他的車為私車,他的私車維修了,他就轉(zhuǎn)錢7800元給出納,然后出納走公賬付給汽車修理部。先做借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付。 然后是做借管理費(fèi)用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢? 貸是銀行存款?
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計(jì)和本月合計(jì)一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報(bào), 今年3季度申報(bào)了金額,想要改回0申報(bào),目前公司小規(guī)模, 實(shí)際銷售額季度也沒有超過30萬 會不會觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項(xiàng)目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點(diǎn)了庫存后按實(shí)際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報(bào)遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時候備案哪個呢


這些業(yè)務(wù)中我能做的是不是公司給老板和出納轉(zhuǎn)錢、出納借支給其它員工?
是的,可以做的是這些
如果老板從公司轉(zhuǎn)錢出來,借支給其他員工,其他員工過來報(bào)銷,是沖老板的往來嗎
是的,沖老板的往來
前期的賬,以前的會計(jì)全都做進(jìn)去了,我現(xiàn)在要在財(cái)務(wù)軟件上建賬,其初數(shù)據(jù)還是按前會計(jì)的做嗎?
這個看你自己想不想改的
如果不改,接著后面按正確的做,那結(jié)果不是錯的嗎,但如果改,前期的賬現(xiàn)在對不清楚了,因?yàn)檫@些借支有些人沒有記錄,沒辦法 對了,還請老板給點(diǎn)意見
所以我說看你自己想法呀,因?yàn)槟愀哪鞘堑每磕阕约阂稽c(diǎn)點(diǎn)去理前面的,如果按準(zhǔn)確性來說當(dāng)然是改好