你好,可以抵扣全部進項稅額的。按照4年計提折舊
老師好,我們公司以公司名義按揭貸款購買汽車,增值稅可以全部抵扣嗎?車輛總價款是按4年按月計提折舊還是一次性計入當(dāng)期成本費用?
老師,法人以公司名義貸款購入一輛轎車。在沒有還清貸款之前,可以計提折舊并全額抵扣嗎?是不按照發(fā)票稅額抵扣?
公司購買了一輛車,已經(jīng)按4年分攤計提折舊,提了4個月的折舊了,如果我想今年年末一次性計提折舊行嗎?直接全部計入費用抵扣成本?我該怎么操作?
公司名義購買車輛不超過500萬是可以一次性計入當(dāng)期損益抵減企業(yè)所得稅嗎?那賬務(wù)處理直接一筆借:費用,貸:付款 嗎?還是要正常計提折舊呢?
老師我公司是做共享汽車租賃的,現(xiàn)在需要測算是否可以再購買9臺車,我算成本的話是按照購入車輛的折舊攤銷來算,還是直接將購車總投資額全部一次性計入成本算呢?
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時B公司收到錢后要記實收資本或資本公積,買電腦時記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報,新增加項目應(yīng)付職工薪酬的兩項,都應(yīng)該如何填報
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師,我看網(wǎng)上有的人說,可以一次性記入管理費用呢,這個有什么區(qū)別嗎,我們公司購買的車子42萬
那個文件是500萬以下資產(chǎn)可以稅卡一次扣除的。這個是稅收的政策,跟會計處理沒有關(guān)系。會計處理還是正常做折舊處理
老師,沒太懂
老師,您的意思是指企業(yè)匯算清繳的時候可以一次性稅前抵扣嗎?
就是說你會計處理該怎樣計提折舊就怎樣計提,如果你想享受一次扣除情況,是季度時填寫申報表來體現(xiàn)這個優(yōu)惠政策