你好,都可以,都會(huì)涉及到以前利潤的調(diào)整,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)就是補(bǔ)稅交滯納金

請(qǐng)問一兩年前收到的款,沒開票給對(duì)方,現(xiàn)在要平賬,是做內(nèi)部審批單據(jù)做無票收入,還是向?qū)Ψ介_票,現(xiàn)在確認(rèn)收入是否會(huì)涉及到以前利潤的調(diào)整,面對(duì)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些
老師,公司5年前有一筆640萬的預(yù)收賬款,財(cái)務(wù)沒有開過票,也沒結(jié)轉(zhuǎn)到收入里,對(duì)方公司還注銷了,現(xiàn)在要是報(bào)未開票收入結(jié)轉(zhuǎn)收入可以嗎?會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,您好,請(qǐng)問一下我們?nèi)ツ旮敦浛?,?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
請(qǐng)問下我2021年開的發(fā)票5000元 實(shí)際收到4700 當(dāng)時(shí)沒有紅沖發(fā)票 把300退給對(duì)方 當(dāng)時(shí)把收入給調(diào)整了 發(fā)票沒有更正 2023年稅務(wù)查賬 發(fā)現(xiàn)報(bào)的增值稅與稅控盤增值稅不一樣 需要調(diào)整 在2023年紅沖發(fā)票 重新開具 相差的稅額怎么做賬 以前的收入就調(diào)整 就不用調(diào)整了 對(duì)方已配合紅沖發(fā)票
老師好。我子公司21年確認(rèn)收入4000萬,母公司對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)收入3500萬,21年子公司開票收款1000萬元,22年開票1500萬,23年開票1500萬。母公司21年開票250萬元,在22年5月前開了3250萬元。2023年因?yàn)轵?yàn)收單時(shí)間是22年,應(yīng)審計(jì)要求,把子公司和母公司對(duì)應(yīng)的收入從21年調(diào)到22年。導(dǎo)致子公司21年多繳了10萬元企業(yè)所得稅需要退稅?,F(xiàn)在提交退稅申請(qǐng)被拒絕,理由是企業(yè)所得稅收入要和增值稅收入(1000萬)保持一致。 請(qǐng)問老師,如果我現(xiàn)在把子公司的報(bào)表全部調(diào)整回最初的21年確認(rèn)收入的話,是否存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?因?yàn)?1年確認(rèn)了4000萬收入,但是沒有全部開票,也沒有申報(bào)未開票收入,是否會(huì)要補(bǔ)繳增值稅?另外如果只把子公司調(diào)回到21年確認(rèn)收入,母公司不同步調(diào)整的話,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎? 請(qǐng)老師幫忙分析下上述業(yè)務(wù)中存在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),對(duì)辦稅人有什么影響嗎,謝謝。
老師,我們做工程的產(chǎn)生土方運(yùn)輸費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?能不能直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本?代賬公司的簡單入賬
老師,從事潤滑油批發(fā)和零售的要交消費(fèi)稅嗎?如果要的話怎么交?
怎么知道那個(gè)是國企那個(gè)是事業(yè)單位
電費(fèi)充值可以開專票嗎
公司支付會(huì)議搭建費(fèi)用怎么做賬
餐飲行業(yè),裝修款合同金額570萬,已付款362萬,未付208萬發(fā)票收到130萬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?剩余發(fā)票暫時(shí)拿不回來
你好,老師,小規(guī)模開1%的普票,交了9960.76的增值稅,這增值稅還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
以下圖片中是什么意思?
應(yīng)納稅所得額是利潤總額嗎
請(qǐng)問數(shù)電發(fā)票,發(fā)票額度,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整的嗎

