期初余額、 根據(jù)這個(gè)期末數(shù)填寫,1-8月科目余額表上面期末數(shù)填寫=期初余額 借方累計(jì)、貸方累計(jì), 根據(jù)你之前科目余額表上面本年累計(jì)數(shù)填寫就可以,年初數(shù)根據(jù)是71000、

老師你好,公司九月份建帳,1-8月份的實(shí)收資本合計(jì)金額是293000、怎么填列期初余額、借方累計(jì)、貸方累計(jì),年初余額這四個(gè)金額,19年12月31的實(shí)收資本是71000、
老師你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是填當(dāng)月稅金還是累計(jì)數(shù)?比如1月份應(yīng)交稅費(fèi)是18萬(wàn),那么2月份應(yīng)交稅費(fèi)填本期貸方合計(jì)還是本年累計(jì)貸方合計(jì),2月份明細(xì)分類賬本期借方合計(jì)34664.64 貸方合計(jì)3607.47期初余額29997.8元,本年累計(jì)數(shù)借方315861.46貸方本年累計(jì)201858.86元請(qǐng)問(wèn)老師是填本期還是本月,請(qǐng)老師指教一下。
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個(gè)表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個(gè)月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開(kāi)始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
帳套是5月份啟用的,3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金期末余額是258.91,年初佘額額是4559.95,那么四月份的期初余額,借方累計(jì),貸方累計(jì)怎么填?
帳套是5月份啟用的,3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里面貨幣資金期末余額是258.91,年初佘額額是4559.95,那么四月份的期初余額,借方累計(jì),貸方累計(jì)怎么填?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


這個(gè)表格的年初余額是自動(dòng)生成的,貸方累計(jì)數(shù)不也是293000嗎?沒(méi)有借方累計(jì)數(shù),不知道怎么填
沒(méi)有就不需要輸入,根據(jù)之前那個(gè)科目余額表,年初是自動(dòng)生成,根據(jù)期末數(shù),和本年累計(jì)數(shù)自動(dòng)生成的,年初%2B本年增加-本年減少=期末數(shù)=期初,你只需要填寫期初就可以