您好,如果您公司還沒有結(jié)賬8月份的賬的話,建議在8月份賬中做計提分錄。

老師,那個這個月員工報銷還有很多沒有批下來,還沒簽字,這種不用計提把?只有那些同意支付的再計提?
請問:本月沒有計提員工工資出來。下月支付還需要先計提出來了再付嗎?
計提工資水電,比如現(xiàn)在是9月,我就要計提這個月的水電是嗎?可是還沒出來怎么知道這個月的工資水電多少,是到時候出來了再計提嗎?然后下個月還沒有過賬前這樣計提嗎?這樣對不對
老師好 請問計提工資因為工資單出來的不是很及時 (教練需要錄學時,一般要月初十幾號工資單才可以出來)可以先預(yù)估一個數(shù)計提工資嗎 然后下月再紅沖再重新計提 這樣行得通嗎?這樣做對嗎?
老師好!請問這個月社保沒出來,需要怎么計提呢?還是下月出來了再提。
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
賬是結(jié)了,每個月的員工工資沒有發(fā)清,比如有的時候員工借支工資又是從私賬打給員工的?
1、這個員工借支工資和月末做計提工資分錄沒有關(guān)系。 2、從私賬發(fā)工資的話,那這部分工資還需要再企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?為什么要從私賬打給員工呢?
因為有的時候公司賬上沒有錢
該正常計提工資分錄正常做,公司賬上沒有錢由老板墊付的話,那就做墊付借款的分錄。一碼歸一碼。
做的工資表和申報工資表不一樣
做的工資表是計提用的。 申報個人所得稅的是實際發(fā)放的工資的表格。 兩者會有不同的。
哦哦,原來這個可以不統(tǒng)一。
申報個人所得稅是按實際發(fā)放的工資進行申報的。
我們每個月只發(fā)工資總額的百分之六十,所以有的時候借款就是從私人賬戶打
按就按實際發(fā)的60%的工資申報個稅就是了。 借款發(fā)工資,建議先轉(zhuǎn)到公司公戶上,然后通過公戶發(fā)放工資為宜。
我們不是每個月發(fā)工資,比如8月份發(fā)的六月份工資,而六月份也沒有計提工資
如果您公司根本不做計提工資的分錄的話,那就什么時候發(fā)放工資就直接做 借:管理費用等--工資 貸:銀行存款/其他應(yīng)付款等