您好,需要把之前的數(shù)據(jù)備份導(dǎo)入新電腦,數(shù)據(jù)才能在新電腦中
老師,報(bào)個(gè)稅重新?lián)Q了電腦,之前的數(shù)據(jù)沒有了,我我報(bào)8月份的個(gè)稅,之前那個(gè)員工有累計(jì)收入36500,累計(jì)減除費(fèi)用在哪邊填寫的
老師我這邊意識到之前報(bào)個(gè)稅錯(cuò)誤想把它改一下然后把一月份的數(shù)據(jù)清除了重新填寫,一月份累計(jì)收入是5000元,,稅款計(jì)算時(shí)累計(jì)應(yīng)納稅所得額是4635.35這個(gè)稅率是3,我要交139.06元的稅
老師,我個(gè)稅換電腦申報(bào)了,進(jìn)去的時(shí)候之前的數(shù)據(jù)也沒有了,我從新采集信息,一個(gè)員工1至6月累計(jì)18700元,計(jì)算顯示個(gè)稅需要繳納411元,怎么回事
換了電腦個(gè)稅申報(bào)之前資料沒有了,重新錄入,工資薪金申報(bào)里的累計(jì)專項(xiàng)扣除需要自己累計(jì)填上嗎?
老師,個(gè)稅APP換了電腦,沒有之前的數(shù)據(jù),有個(gè)別人員之前填的是6萬費(fèi)用一次全扣,但是換了電腦默認(rèn)了5000,我點(diǎn)到1月所屬期看了一下6萬費(fèi)用扣除顯示是,可是我現(xiàn)在申報(bào)還是默認(rèn)扣除5000,怎么解決?
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費(fèi)及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計(jì)算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點(diǎn)是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯(cuò)了,
個(gè)體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率需要×β嗎老師
個(gè)體工商戶用自己的房屋經(jīng)營 需要繳納房產(chǎn)稅和土地稅嗎
想問下,現(xiàn)在電子發(fā)票了嘛,都要自己打出來入賬,容易重復(fù)和漏,好像現(xiàn)在做賬軟件可以勾選發(fā)票入賬然后會顯示發(fā)票號碼?那如果選擇幾十張發(fā)票錄一張憑證,咋顯示出來哦,麻煩有具體使用億企代賬的老師說下,謝謝
請問公司可以成為普通合伙人嗎
老師,現(xiàn)在補(bǔ)繳了2023年1季度的印花稅,要更正以前的報(bào)表嗎
長期資本成本指哪些?
那邊的會計(jì)不配合,她什么都不肯說,那這樣的話我再哪邊修改,
您好,如果不配合的話,可以去問下個(gè)稅軟件的客服,讓他們找技術(shù)人員幫您在新電腦上恢復(fù)數(shù)據(jù)