同學(xué)你好 這樣就不用的哦,直接選擇客戶檔案就行了
老師,用友T3新建帳套,往來(lái)單位客戶檔案己經(jīng)增加完,會(huì)計(jì)科目應(yīng)收帳款科目還用增加二級(jí)明細(xì)某某公司嗎
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月發(fā)生的部分業(yè)務(wù)如下,請(qǐng)據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)賬戶請(qǐng)列明有關(guān)明細(xì)科目)。1、委托外單位加工一批應(yīng)稅消費(fèi)品,發(fā)出原材料成本為500000元,用銀行存款支付加工費(fèi)20000元,增值稅2600元,取得增值稅專用發(fā)票,消費(fèi)稅3000元,材料收回來(lái)繼續(xù)用于生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。2、本月應(yīng)納增值稅為70000元、消費(fèi)稅50000元,計(jì)算應(yīng)納城建稅(稅率5%)和教育費(fèi)附加(3%)。3代扣職工應(yīng)交的個(gè)人所得稅15750元4、進(jìn)口一批商品,關(guān)稅完稅價(jià)格445000元,關(guān)稅稅率10%,增值稅稅率17%,款項(xiàng)以銀行存款支付。5、購(gòu)入支付一棟辦公樓,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款200萬(wàn),增值稅12萬(wàn),款項(xiàng)用銀行存款6、領(lǐng)用外購(gòu)材料一批發(fā)給職工作為福利,材料的實(shí)際成本50000元,增值稅6500元7、外購(gòu)空調(diào)100臺(tái)發(fā)給生產(chǎn)工人,取得專用發(fā)票上注明價(jià)款1000元進(jìn)項(xiàng)稅額13000元。8、以公司生產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),該批產(chǎn)品成本100000元,售價(jià)為180000元,增值稅率為13%。
老師:1、施工單位內(nèi)賬,老板收回前期車(chē)輛運(yùn)輸費(fèi)收入14000元直接付雇傭車(chē)輛運(yùn)費(fèi)4490元(其中公司只現(xiàn)付車(chē)輛運(yùn)費(fèi)8000元)共計(jì)12490元,老板支付過(guò)路費(fèi)550,加油費(fèi)800,借給他朋友王某600元,都是用收回款項(xiàng)付的,會(huì)計(jì)科目怎么做?2、如果他朋友款到時(shí)候直接還給公司,要怎么做賬?老師是新工地開(kāi)工,我做的是:1、借:其他應(yīng)付款(原來(lái)公司欠老板款沖減)14000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14000借:工程施工-運(yùn)費(fèi)12490貸:其他應(yīng)付-老板4490庫(kù)存現(xiàn)金8000過(guò)路費(fèi):借:管理費(fèi)用-過(guò)路費(fèi)550-加油費(fèi)800貸:其他應(yīng)付款-老板1350備注:往新工地運(yùn)貨能做工程施工這個(gè)科目嗎?
預(yù)收賬款可以做無(wú)票收入嗎
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷(xiāo)都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢
老師你好,航天信息開(kāi)的財(cái)稅增值服務(wù)發(fā)票,型號(hào):樂(lè)享權(quán)益,開(kāi)的普票578元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么做賬?急急
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電梯維修屬于什么服務(wù)?
老師,您好,我想咨詢一下我們公司有很多員工報(bào)銷(xiāo)都沒(méi)有發(fā)票,這種應(yīng)該怎么做呢?是這樣的,這個(gè)廠房是我們公司老板個(gè)人的,電費(fèi)戶名又是我們公司的,電力局就把電費(fèi)開(kāi)給了我們公司,老板個(gè)人又沒(méi)有給公司開(kāi)過(guò)房租發(fā)票?
老師 睫毛膠水開(kāi)票碼是多少
老師啊,之前買(mǎi)的油卡,他們公司改名字了,這次打款要打到新的賬戶名字中,那我之前公司和他們公司打款的還有掛賬應(yīng)付賬款,這次打款的名字都不一樣了,他們開(kāi)票過(guò)來(lái)是他們新公司的抬頭,那我做賬怎么辦,不就有掛賬了嗎
老師,新的規(guī)定是不是,新成立的公司必須5年內(nèi)完成注冊(cè)資本實(shí)繳啊
老師發(fā)票開(kāi)的會(huì)展服務(wù)和會(huì)議費(fèi)有區(qū)別嗎,分別入什么科目
老師,我想問(wèn)下我新接手的一個(gè)公司,固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表,到2024年5月從24年6月開(kāi)始,折舊明細(xì)就沒(méi)有表格開(kāi)始管理了,那我后面賬面有很多賣(mài)掉了,或者其他處置了,我前面的會(huì)計(jì)折舊金額都是復(fù)制上月數(shù)據(jù)得到的,我現(xiàn)在想把這塊明細(xì)表從8學(xué)補(bǔ)起來(lái),該怎么做
老師應(yīng)收賬款只有一個(gè)一級(jí)科目,不需要增112201二級(jí)科目對(duì)吧?查找客戶往來(lái)就直接去往來(lái)找就行哈
T3標(biāo)準(zhǔn)版會(huì)計(jì)科目支持的輔助核算有:個(gè)人往來(lái)、部門(mén)核算、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái)、項(xiàng)目輔助核算。 T3普及版會(huì)計(jì)科目支持的輔助核算有:個(gè)人往來(lái)、部門(mén)核算、客戶往來(lái)、供應(yīng)商往來(lái),但不支持項(xiàng)目輔助核算。
老師,這個(gè)支持客戶往來(lái)
那就直接使用輔助核算,不需要再單獨(dú)去增加二級(jí)科目呢
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝