你好 直接用應付賬款來做 用一個科目就行 。
請問之前客戶有退貨,客戶又不想退票,又不想付款給我們,客戶現(xiàn)在又開進項發(fā)票給我們,這種業(yè)務怎么做賬,可以把之前的應收,抵掉應付款嗎,借:應付賬款--大康 貸:應收賬款-大康,可以這樣做分錄嗎
你好:我們是汽車二級公司,基本4S店開客戶發(fā)票,我們想做代收代付,但是一般是客戶付給私戶,私戶再付給公司賬戶,之前問老師的回復讓做收客戶款:借其他應收款,貸:其他應付款;付到公司時:借銀行,付其他應收款;公戶付4S店時:借其他應付款,貸:銀行; 想問下:可以直接做:公戶收到款時做:銀行存款,貸:其他應付款;付車款時:借:其他應付款,貸:銀行存款 可以嗎?
之前向客戶進貨,放在應付賬款,現(xiàn)在又向客戶借款要分開做其他應付款還是合在應付賬款里做啊
你好 老師 就是我公司的供應商甲客戶也有向我公司借款, 賬上一直是掛在 其他應收款-甲客戶的借方,那可以調到應付賬款-甲客戶的借方嗎
公司公戶之前向個人打款,做借:應付賬款-個人 貸:銀行存款?,F(xiàn)在個人向公戶打款,怎么做賬
老師,我們是人力資源公司,辦培訓活動,外請講師過來在活動培訓場地講課,講課老師給我們公司開一張授課費的發(fā)票,我們公司幫他代繳個稅,請問一下收到授課費的發(fā)票和代繳個稅的會計分錄怎么做?這邊的會計分錄是這樣做的:1、收到授課費發(fā)票→借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-授課老師。2、代扣代繳個稅→借:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。3、支付給授課老師費用→借:應付賬款-授課老師貸:應交增值稅-個人所得稅貸:銀行。麻煩老師詳細看一下分錄是不是這樣做的?
老師一般納稅人,客戶買了1000的貨加百分之15稅點,我要收他1150那在公戶里面就收1150嗎,然后怎么辦
收到供應商退回的貨款怎么做賬
出口合同要交印花稅嗎
老師,請問8月份社保已經交了,但是今天新增了2名員工,新上了社保,電子稅務局那邊今天已經確認,這2名人員社保9月份再扣減,會不會扣繳滯納金呢?
我公司是一般納稅人,公司名下固定資產車輛買車時已抵扣進項稅,現(xiàn)在要出售需要開13%的專票是嗎
我來請安啦 姐 我這邊核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
請問,問個人借的款沒錢還,可以做無票收入借現(xiàn)金貸收入嗎
核算成本,新廠子按品種法核算,有自己食堂,那我是否需要把食堂采買蔬菜的成本還有食堂燃氣、廚師、服務人員的工資社保等費用都匯總,然后按全廠人員人數(shù)算分配率,再按工人和車間管理人員等各個部門的人算食堂費用? 食堂費用車間放制造費,管理就是福利費,這樣對么?
超工單多做出來的產品未入庫,但是領料做了,進銷存系統(tǒng)也沒進行領料,實際產線上是領料了,這樣會產生什么影響
好的,謝謝
沒事的 希望能幫到你
運輸車間里供拜拜的一些費用做什么會計分錄,就是迷信供佛的那種
你好做管理費用去核算
管理費用明細是什么
你好 計入管理費用-其他里面去