同學(xué),您好,這個(gè)月開票收入正數(shù),未開票收入負(fù)數(shù),兩個(gè)相抵了,收入沒有影響 。

老師問一下我上個(gè)月申報(bào)了無票收入這個(gè)月又補(bǔ)開了無票收入會(huì)不會(huì)對我累計(jì)收入有影響
老師,請問下我上月報(bào)表上填了無票收入,但賬上沒有錄入,我這個(gè)月要紅沖無票收入,怎樣做會(huì)計(jì)分錄
請問我上月已經(jīng)報(bào)了無票收入,然后這個(gè)月又把無票收入的發(fā)票開出來了,那要怎么申報(bào)呢
上個(gè)月有無票收入,這個(gè)月又開票了,怎么申報(bào)
請問老師,個(gè)稅有一個(gè)月沒申報(bào),有一個(gè)月申報(bào)了兩個(gè)月的工資,這對累計(jì)收入有什么影響?這樣累計(jì)收入斷了對員工會(huì)有什么影響?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報(bào)個(gè)稅呢?后期款項(xiàng)如何處理呢 這是純勞務(wù)
如果企業(yè)啟用ERP,財(cái)務(wù)記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費(fèi),安措費(fèi),措施費(fèi),間接費(fèi)用這幾個(gè)科目如何區(qū)分,我看了那個(gè)長城建筑的實(shí)操課,這幾個(gè)科目老是分不清


老師問下您的意思是這個(gè)月申報(bào)無票收入入負(fù)數(shù)是這個(gè)意思么
你之前不是已經(jīng)申報(bào)過無票收入了,這里是沖無票收入增加開票收入,申報(bào)系統(tǒng)全年收入才不會(huì)出錯(cuò)
但是我家都是無票收入和有票收入一起申報(bào)的這樣也不會(huì)有影響嗎
在申報(bào)的時(shí)候,無票收入有一列,你要分開列進(jìn)行申報(bào)。
老師其實(shí)我不明白,我上個(gè)月申報(bào)了無票收入和有票收入,這個(gè)月客戶要把上月未開的發(fā)票收入全部都補(bǔ)開,這種情況下累計(jì)收入不會(huì)重復(fù)嗎,稅負(fù)不會(huì)增加嗎
我明白了
同學(xué),您好,你看一下報(bào)表, 你上月未開票是10 開票是50 那總收入是60,對吧。 這個(gè)月你有你上個(gè)有未開票收入要開發(fā)票是10 實(shí)際發(fā)生了開票收入是70 那你申報(bào)的時(shí)候是未開票收入是-10 開票收入是70%2B10=80 本月總收入是70元。 那總計(jì)你未開票收入是10-10=0 開票收入是50%2B80=130 你看上月收入是60 本月收入是70總收入也是130和申報(bào)數(shù)據(jù)是一樣的。
非常感謝
同學(xué),您好,不客氣的,記得給個(gè)好 評(píng),謝謝