你好, 繳納社保費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄的做法: 企業(yè)分配工資 1.借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 、計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 三、次月發(fā)放工資時(shí) 1.借:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 3.應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 4.庫存現(xiàn)金/銀行存款 四、上交杜保 1.借:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分) 2.貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 五、上交個(gè)人所得稅 1.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 2.貸:銀行存款
從工資中扣除個(gè)人繳納部分的社保和個(gè)人所得應(yīng)該是怎樣的分錄
繳納社保費(fèi)和代繳個(gè)人所得稅怎樣寫分錄
代扣代繳的社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人部分和個(gè)人所得稅,用計(jì)提嗎?怎么作分錄
計(jì)提社保,繳納社保,扣個(gè)人所得稅的,企業(yè)部分和個(gè)人部分怎么做分錄
社保和個(gè)人所得稅代扣代繳會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應(yīng)繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-房產(chǎn)稅負(fù)數(shù) 。這樣對(duì)不對(duì)
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務(wù),收入為保潔22人,清洗車輛的689臺(tái),現(xiàn)在業(yè)務(wù)完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺(tái)數(shù),分別物料,業(yè)務(wù)費(fèi),分?jǐn)?,到保潔人員和車臺(tái)數(shù)的成本,收入是保潔和車臺(tái)數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報(bào)稅的時(shí)候是不是要分開報(bào)?
老師,員工離職補(bǔ)償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報(bào)嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計(jì)提多少嗎?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務(wù)系統(tǒng)里點(diǎn)入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫管收貨,然后被前廳直接領(lǐng)用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫存嗎?這樣子怎么去銜接倉庫跟前廳的對(duì)賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?