你好 之前做的固定資產(chǎn)嗎
老師您好,18年購入一臺機器28萬,現(xiàn)在退回廠家對方給我公司開了一個28萬的紅字發(fā)票,又開了個7.8萬的藍字使用費票。我的賬怎么做呢!麻煩寫一下具體分錄
老師你好,我公司銷售一臺機器,共150萬。已收到120萬。給對方開具了120萬的發(fā)票,剩下的錢還沒給。這個怎么做分錄呢?
老師,我們公司是代理商,賣出商品后被退貨,我司又退給廠家。賣出商品開了專票做賬并結轉了,退貨給我司我直接做了賣出分錄的紅字附下圖片。廠家給我們開了紅字信息銷項負數(shù)發(fā)票,報稅時我發(fā)現(xiàn)我們進項待抵扣的是已經(jīng)抵扣了,做了進項轉出的。有3萬多,我又去找了前期的未抵扣進項稅3萬多做了轉出附下圖片。麻煩老師看一下我做的對不對?如果有錯,麻煩老師幫我寫一下正確的分錄,謝謝
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?
師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務怎么處理,分錄怎么寫?月末怎么結轉?
老師好,我們是家裝公司,采購的材料直接送到客戶工地,這個材料怎么入賬分錄
老師,就是我們是A公司和旅游景點之前有個協(xié)議,需要轉款給導游的代收代付導游提成,我們另一個B公司也是導游帶顧客去買東西,B公司給導游提成我可以用A公司賬戶轉嗎
員工本期應納稅額是1592.67元,應交稅額系統(tǒng)給的數(shù)據(jù)是553.87元,這個數(shù)字是怎么計算的
廠是查賬征收,平時報生產(chǎn)經(jīng)營,現(xiàn)在注銷,賬上其他應付款借方有200多萬,未分配利潤也是200多萬,這個要交20%的稅?
老師,我們公司是江蘇的,在北京有房產(chǎn),房產(chǎn)稅在北京電子稅務局申報的,交稅綁定我們江蘇公司帳號綁不了,導致不好交稅,這種情況,公司可以在北京開一個賬戶綁定北京電子稅務局三方協(xié)議交稅啊
老師,請問我們做項目,項目施工費入在建工程,那項目的預算審核和控制價審核費也入在建工程嗎
請問,A臺灣公司為我司(我司另外一家業(yè)務B臺灣公司)服務有收入,我司要代AG公司繳納增值稅,這個增值稅繳納后有憑證有可以最為進項抵扣我司增值稅,這樣算下來稅務局也沒貨得稅額,那么這個代收增值稅除了麻煩還有意義嗎
去年8-今年五月,勞務公司把發(fā)票項目名稱開錯了,勞務派遣服務開成經(jīng)紀代理服務了,已紅沖重開發(fā)票,要寫一筆借主營業(yè)務成本負數(shù) 借主營業(yè)務成本正數(shù)分錄對不 摘要需要怎么寫呀
你好老師,關于報銷 ,A,有備用金,B代買商品,報銷領款人是B,可以公司轉賬給A嗎?(AB都為個人)
老師,你好,請問2024.10成立的公司,11月,12月申報的個稅,那殘保金申報是這兩個月職工總和除2,作為殘保金申報的職工人數(shù)嗎
是的做的固定資產(chǎn)
在嗎?老師
借應付帳款貸固定資產(chǎn),進項轉出 借制造費用貸應付帳款
18年到現(xiàn)在提的折舊怎么做,現(xiàn)在開的是專票
借累計折舊貸制造費用 之前折舊到制造費用了嗎
有進成本的有進管理費用的
直接之前分錄不變金額是負數(shù)