你好, 借銀行存款 貸 管理費(fèi)用-社保費(fèi) 然后 借 銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入

老師,我們3月份有一筆穩(wěn)崗補(bǔ)貼收入被錯(cuò)誤的記成 借管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸銀行存款 我現(xiàn)在要怎么改正?
老師,企業(yè)收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼款怎么入賬,我百度了一下應(yīng)該是:借銀行存款 貸遞延收益,發(fā)生相關(guān)支出時(shí):借管理費(fèi)用 貸銀行存款 同時(shí) 借遞延收益 貸管理費(fèi)用-社保,我有點(diǎn)看不懂,這個(gè)費(fèi)用是要發(fā)給員工嗎?還是就是給企業(yè)的?
請(qǐng)問(wèn)老師 收到穩(wěn)崗補(bǔ)帖2000元 借 銀存 2000 貸 營(yíng)業(yè)外收入 2000 合適不 我公司只有一個(gè)基本戶 現(xiàn)在稅局要求專款專用 收到的穩(wěn)崗補(bǔ)貼2000要再做一筆交納社保的憑證 怎么做憑證
收到穩(wěn)崗補(bǔ)貼,用于給員工繳納社保,賬務(wù)這樣處理,借:銀行存款, 貸:遞延收益;借:管理費(fèi)用-社保 貸:銀行存款;借:遞延收益,貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣做對(duì)嗎?現(xiàn)在社保局要來(lái)查這筆補(bǔ)貼,說(shuō)是??顚S?,要求建立專賬核算?老師專賬核算是什么意思呢?怎么做吶?
本月企業(yè)收到失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼,賬務(wù)處理為借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 在做利潤(rùn)表時(shí),差異剛好是失業(yè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼的金額,請(qǐng)問(wèn)老師,賬務(wù)處理是否有誤,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好,我單位做轉(zhuǎn)口貿(mào)易,進(jìn)口貨物直接出口,供貨商給我們提供什么發(fā)票?我單位要開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票?
前期銷(xiāo)項(xiàng)票有幾張開(kāi)錯(cuò)了,7月所屬期重開(kāi)了,沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票需要粘貼在對(duì)應(yīng)憑證后邊嗎
老師之前記了一次應(yīng)收賬款4000現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),4000在我建賬之前已經(jīng)給我們了,我現(xiàn)在要怎么把應(yīng)收賬款4000平掉
老師,您好!一個(gè)勞動(dòng)者可以和2家公司簽訂勞動(dòng)合同嗎?
公司是母嬰食品公司,為了提高銷(xiāo)售,搞了個(gè)唱歌比賽,請(qǐng)了歌手,收到了演藝費(fèi)專票,可以用來(lái)抵扣嗎
我碰到一個(gè)問(wèn)題,不知道賬上要怎么做才合規(guī) 我們有個(gè)客戶23年欠我們58萬(wàn)(我們已經(jīng)開(kāi)具了銷(xiāo)售發(fā)票),他們已經(jīng)破產(chǎn)清算,款肯定收不回了,23年他們抵了一批貨給我們,當(dāng)時(shí)按照市場(chǎng)價(jià),不含稅金額7萬(wàn)做了庫(kù)存商品(暫估),對(duì)方?jīng)]有開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票給我們(也肯定不會(huì)開(kāi)了),我現(xiàn)在想把欠款金額轉(zhuǎn)入壞賬,但是應(yīng)該抵沖掉他們抵進(jìn)來(lái)的金額,但是我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,金額是應(yīng)該按照入庫(kù)的不含稅金額抵沖還是需要按照含稅金額,如果按照含稅,那我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅金怎么處理?
老師,員工開(kāi)貨車(chē)把別人家瓜果壓碎了,報(bào)銷(xiāo)單里報(bào)銷(xiāo)摘要應(yīng)該寫(xiě)什么?
非全日制用工如何應(yīng)用?非餐飲等行業(yè)可以使用嗎?
老師個(gè)稅的那些表考試給不給?
請(qǐng)教:當(dāng)月出口必須當(dāng)月開(kāi)發(fā)票當(dāng)月做收入嗎?如果沒(méi)有收齊單證就不報(bào)退稅,等收齊月份再報(bào),增值稅納稅申報(bào)表與出口退稅申報(bào)表總表允許有差額是嗎

