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小規(guī)模餐飲定期定額征稅,沒(méi)有建帳,該如何盤(pán)點(diǎn)自己的帳
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是如何征收的,我是餐飲服務(wù)業(yè),小規(guī)模納稅人,季度納稅,金額沒(méi)有超30萬(wàn),報(bào)稅里邊的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表如何填寫(xiě)
之前是小規(guī)模納稅人,一直做的是內(nèi)帳,沒(méi)有合理票據(jù),然后現(xiàn)在開(kāi)業(yè)四年了,要轉(zhuǎn)一般納稅人,要建賬,餐飲行業(yè),期初數(shù)不知道怎么弄,現(xiàn)在只知道一個(gè)銀行存款的余額期初數(shù),其他的都沒(méi)有數(shù)據(jù),怎么下手
你好,我們是小規(guī)模餐飲企業(yè),沒(méi)有辦理稅控盤(pán),所以代開(kāi)了餐費(fèi)的普票3000元,但是回來(lái)的發(fā)票不顯示稅額,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該如何報(bào)?是正常不征稅呢還是免稅收入
老師,一家小規(guī)模建筑公司,企業(yè)所得稅為核定征算。年初接帳重新建帳,發(fā)現(xiàn)以前年度有工資薪金-社保費(fèi)借方有余額,公司沒(méi)有多交社保,是結(jié)平社保費(fèi)了的。還有應(yīng)交稅金明細(xì)也是出現(xiàn)在貸方、借方都有余額,公司也是剛好結(jié)平稅金不存在多交或少交。能根據(jù)實(shí)際調(diào)帳嗎?怎么調(diào)帳,分錄該怎么做?謝謝
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無(wú)票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票給客戶(hù),但是客戶(hù)的營(yíng)業(yè)范圍沒(méi)有勞務(wù)這塊,我公司還能開(kāi)票給客戶(hù)嗎,開(kāi)了的話(huà)發(fā)票客戶(hù)能使用不
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬(wàn),成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬(wàn),成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬(wàn),成本費(fèi)用是49萬(wàn),三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問(wèn)我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來(lái)了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒(méi)有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開(kāi)票20萬(wàn),享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來(lái)做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬(wàn),營(yíng)業(yè)外收入0.2萬(wàn), 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬(wàn), 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
再問(wèn)一下,開(kāi)了2張普通發(fā)票,顧客沒(méi)有拿,需要作何處理
你發(fā) 做無(wú)票收入正常入賬就可以 發(fā)票自己保存
無(wú)票收入?系統(tǒng)顯示開(kāi)出了這2張發(fā)票
你好, 您開(kāi)出來(lái)了,發(fā)票 您就正常按開(kāi)票收入確認(rèn)收入申報(bào)納稅,