不需要處理,不等是正常的

老師,個(gè)獨(dú)企業(yè)計(jì)提利潤后利潤表中凈利潤數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤數(shù)據(jù)不一致如何處理?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的年末數(shù)減去年初數(shù)是不是等于利潤表中的凈利潤數(shù)據(jù)?
老師你好,10月資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是10月利潤表中凈利潤的數(shù)據(jù)么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中的“未分配利潤”欄和利潤表中的“利潤總額”“凈利潤”有什么勾稽關(guān)系?換句話說,資產(chǎn)負(fù)債表中“未分配利潤”由利潤表中的數(shù)據(jù)怎么計(jì)算得來?
老師,我想確認(rèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系是利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)對吧? 那如果發(fā)生匯算清繳退稅就會(huì)出現(xiàn)差異 如果匯算清繳是收到退稅 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)+收到的退稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù) 如果匯算清繳是補(bǔ)交稅款就是 利潤表期末凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)-補(bǔ)交的稅款=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)
請問老師,長期待攤費(fèi)用50000元,攤銷3年,每月攤銷=50000÷3年÷12個(gè)月對嗎?沒有預(yù)計(jì)殘值哈
公司賣了公司名下的車給二手車公司 然后二手車公司又倒手賣給了其他公司,開的發(fā)票是賣方是我們 但是稅率哪里是0,我們70萬賣的 二手車那邊80萬賣的,發(fā)票上是80萬的金額,老師我們是不是要按照80萬銷售額交稅?
老師,開具外管證的時(shí)候,合同的有效期起止時(shí)間怎么填寫,我們的合同上面寫的是4月份,但是當(dāng)時(shí)并沒有開工?,F(xiàn)在我在開具外管證日期是寫4月份還是寫現(xiàn)在的11月份?
是不是公司有車才交車船稅,而且每個(gè)月都要交,直到車折舊完才不交
老師您好!我們公司在境外施工,設(shè)備在境外當(dāng)?shù)丶佑停X從公司轉(zhuǎn)給境外加油站,這個(gè)境外加油站開出來的發(fā)票我可以抵扣這個(gè)項(xiàng)目的成本嗎?反正發(fā)票上的文字我不認(rèn)識(shí)。只認(rèn)識(shí)錢數(shù)
土地出讓金和繳納的契稅,我都記入無形資產(chǎn),分?jǐn)偟臅r(shí)候怎么做賬
9月工資沒有計(jì)提,10月份賬里面計(jì)提可以嗎,10月計(jì)提10月發(fā)放
2026年中級(jí)協(xié)議什么時(shí)候開課
老師A客戶的應(yīng)收賬款可以給B客戶的應(yīng)付對沖嗎
住宿費(fèi)疑點(diǎn)發(fā)票,情況說明怎么寫


好的,謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了