同學(xué)你好,如果這前沒有填過減免稅表,是現(xiàn)在填表,現(xiàn)在抵扣,是填本期發(fā)生,本期實(shí)際抵減額兩項(xiàng);
老師,本期報(bào)稅,稅控設(shè)備440,本期低減,納稅申報(bào)表四及減免稅申報(bào)明細(xì)表填哪項(xiàng)
小規(guī)模納稅人,9月份購買稅控設(shè)備交維護(hù)費(fèi)共440元,但9月無應(yīng)稅收入,也未開具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,是否將440元填入“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”中?還是待以后期間發(fā)生增值稅納稅義務(wù)后,需要減免稅額時(shí),申報(bào)時(shí)再填入上表中?
老師,我上月報(bào)稅時(shí)候,稅控設(shè)備的440,只填了表四的2.3列,然后第5列留抵,沒填減免表,這個(gè)月要交稅,然后想減免440,我在表四第4列填了440后,再在主表填23行時(shí)候,提示需要填減免表。那我減免表應(yīng)該在期初填440還是本期發(fā)生填440,然后在實(shí)際抵減填440
老師,增值稅申報(bào)附表四,稅控維護(hù)費(fèi)本期抵減額,對(duì)應(yīng)的要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填寫嗎?
老師,請(qǐng)問增值稅,減免稅申報(bào)明細(xì)表,減稅項(xiàng)目本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵稅額是填寫,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表,小規(guī)模納稅人適用的哪一行啊
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可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎