你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不需要繳納增值稅,也就不需要根據(jù)增值稅計(jì)算附加稅了
老師:進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),本月需要根據(jù)增值稅算附加稅嗎
老師 這個月增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅暫時不用交,那么附加稅要交嗎?
老師,月底了需要計(jì)提增值稅和附加稅,請問銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)如何計(jì)提,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么計(jì)提?
老師好,本月的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,增值稅和附加稅,必須每月都要計(jì)提的嗎?如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),增值稅和附加稅還需要計(jì)提嗎?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿(mào)做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負(fù)債表的合計(jì)不能為負(fù)數(shù)是嗎? 應(yīng)收和預(yù)收的需要在填負(fù)債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進(jìn)入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報(bào)個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報(bào)個稅?
老師這個個稅認(rèn)定是9月1好號,就從10月1號開始申報(bào)是嗎?
老師可以簡單總結(jié)一下耕地占用稅和契稅的納稅義務(wù)時間和他們兩個的特點(diǎn)嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預(yù)繳給退稅嗎
老師只要銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),它們之間的應(yīng)交稅費(fèi)余額來計(jì)算附加稅哈
你好,是的,是這樣的
謝謝老師明白了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價(jià)。謝謝