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老師,客戶前幾個月訂貨款已匯發(fā)票已開,現(xiàn)在說要返回獎勵800元開發(fā)票給他們,那這個會計分錄要怎么做呢?原來發(fā)票要不要退回來重開?

2020-09-01 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-01 18:41

你好,是你們返現(xiàn)給客戶,客戶給你發(fā)票?

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快賬用戶5006 追問 2020-09-01 18:46

是我們要對公戶返現(xiàn)給客戶,客戶叫開發(fā)票給他們。是不是應(yīng)該他們開發(fā)票給我們?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-01 21:57

你們開相對應(yīng)紅字發(fā)票,然后返現(xiàn)

頭像
快賬用戶5006 追問 2020-09-01 23:06

開紅字發(fā)票金額是全部貨款的,還是只開返利的呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-01 23:06

只開返利的部分就可以了

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你好,是你們返現(xiàn)給客戶,客戶給你發(fā)票?
2020-09-01
你好 你們是支付的返利吧
2020-09-01
你好,對方已經(jīng)抵扣了,對方需要開紅字信息表,然后你們單位再開紅字發(fā)票,只開退貨的那一部分就行。
2022-06-29
對方給你開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票。
2022-06-29
你好,你們需要做相反的分錄 借:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 貸:應(yīng)收賬款
2021-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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