你好,是需要做原材料的進銷存賬簿嗎?

老師 您好 領導讓做18年原材料的表 怎么做? 應付賬款暫估余額與原材料余額要一致,我不太懂
老師您.代理記賬做的賬暫估入庫了幾筆材料,也不見沖暫估的,現(xiàn)在導致幾十萬的應付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢?她們的分錄借:原材料 貸:應付賬款(暫估)
老師下午好,建筑公司,五月我暫估成本。借原材料 電線電纜10000 貸應付賬款 10000 結轉時我這樣做。借 工程施工10000 貸 原材料電線電纜10000 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)暫估原材料不是電線電纜 是金屬材料。我應該怎樣沖銷。改怎么做這一筆業(yè)務。金額也不一樣。實際比暫估金額多。
往年的材料采購貸方余額怎么處理?(是由于錄采購發(fā)票的金額與實際紙質金額不一致,在生成憑證時直接在憑證上修改數(shù)字導致的余額)我們的材料入庫分錄是 借:原材料。貸:材料采購 借:材料采購。 應交稅費。貸:應付賬款
老師你好,我單位采購一批貨,款以打給對方,貨到以驗收入庫,但發(fā)票未到,請老師幫忙看下我做的分錄對不,一個月后發(fā)票到了,謝謝 借:應付賬款/應付材料款/某單位 貸:銀行存款 借:原材料 貸:應付賬款/暫估材料款/某單位 來發(fā)票,發(fā)票和暫估金額一致, 借:應付賬款/暫估材料款/某單位 貸:應付賬款/應付材料款/某單位
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應該怎么寫分錄,二級明細應該怎么寫
我們公司主營是銷售設備,成本有料和人工構成,設備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產生人工調試的成本,調試驗收后在開票40%,那么怎么結轉成本
你好老師個體戶經營超市領用商品會計分錄怎么做
老師,這種風險怎么處理,詳細說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產負債表有一項其他非流動資產,其中有一個叫“特瘁準備物資”是什么意思?
領導說 :應付賬款暫估余額與原材料余額要一致,我不太明白
你好,就是按實際購進原材料情況做暫估入賬 的意思
按照庫存表,和應付賬款暫估表,做2017年原材料的明細表
我估計是2017年原材料數(shù)字不對,要重新做明細
我估計是2017年原材料數(shù)字不對,要重新做明細
你好,原材料明細表只需要根據(jù)你單位暫估購進材料情況,領用情況做相應的填寫就是了
以應付暫估表為準
但是為什么應付暫估和原材料要余額相等啊?
你好,是針對上面的 回復還有什么疑問嗎
老師 為什么應付暫估和原材料要余額相等?
你好,因為需要做到準確核算,那么暫估的材料就是需要與購進的材料情況一致才是的