你好,需要將員工自費(fèi)部分的金額剔除出來(lái)
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:體檢發(fā)票中,有一部分是員工自費(fèi)的,有一部分是公司支付的,這樣入帳時(shí)需要將員工自費(fèi)部分的金額剔除出來(lái)嗎?還是按照一大張發(fā)票直接入公司的成本費(fèi)用?
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:體檢發(fā)票中,有一部分是員工自費(fèi)的,有一部分是公司支付的,這樣入帳時(shí)需要將員工自費(fèi)部分的金額剔除出來(lái)嗎?還是按照一大張發(fā)票直接入公司的成本費(fèi)用?
老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題哈。公司社保有單位和個(gè)人部分,公司有2個(gè)老板共同分?jǐn)傎M(fèi)用的話,個(gè)人社保部分在員工工資里邊扣除了,工資如果按照實(shí)發(fā)攤銷,這種是只算單位部分還是單位部分和個(gè)人部分一起算敖
我們公司是銷售公司,有一部分人員是和勞務(wù)外包公司簽的合同。但是工資是由我們公司直接發(fā)放的。請(qǐng)問(wèn)一下,這部分人員我們?nèi)胭~是可以直接借,管理費(fèi)用工資,貸,應(yīng)付職工薪酬。還是要讓勞務(wù)公司開全額發(fā)票給我們?nèi)胭~
老師,我們公司有一個(gè)關(guān)聯(lián)方乙公司,但那個(gè)乙公司業(yè)務(wù)很少,我們公司員工帶著把乙公司的業(yè)務(wù)做了,但年底審計(jì)讓我們調(diào)整這部分的人工費(fèi),乙公司計(jì)提了員工工資,我們把平時(shí)計(jì)提的工資,沖掉了一部分跟乙公司掛了往來(lái),我想問(wèn)一下,我們公司平時(shí)計(jì)提費(fèi)用按部門計(jì)提,但要挪一部分費(fèi)用給乙公司,就得沖費(fèi)用掛往來(lái),沖的這個(gè)費(fèi)用是管理費(fèi)用-工資(負(fù)數(shù))按部門是公司,但我們自己公司計(jì)提沒(méi)有公司部門,沖的這個(gè)費(fèi)用是公司可以嗎,這樣按部門倒出就是負(fù)數(shù),科目余額沒(méi)問(wèn)題,
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒(méi)有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒(méi)看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請(qǐng)你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財(cái)管,有這個(gè)信息怎么算營(yíng)業(yè)成本?太難了