同學(xué)你好!這個(gè)稅務(wù)局直屬稽查局 是稅務(wù)局的下級(jí)機(jī)構(gòu) 申請(qǐng)的話 向上一級(jí)申請(qǐng)的 所以 是市稅務(wù)局哈

老師你好,為什么是A,這種題我老搞不懂找哪里,主要是對(duì)這塊太陌生
老師您好,這道題我看了許久還是搞不太明白,收到債券利息的30萬,為什么不算在投資收益里面啊
老師您好:這個(gè)未分配利潤和可供分配利潤里面都有一個(gè)凈利潤,要是做題時(shí)這兩個(gè)都要算那這個(gè)凈利潤怎么算啊?而且這塊我老搞不懂,有點(diǎn)著急!
老師,你好,我想問下,這里面的18塊錢的銷項(xiàng)稅是誰出的啊?應(yīng)該不是客戶出的吧?為什么這個(gè)銷項(xiàng)稅會(huì)增加銀行存款???這個(gè)邏輯搞不懂,麻煩解釋下。謝謝哈
老師你好,這里的手續(xù)費(fèi)為什么計(jì)入成本?關(guān)于這點(diǎn)我搞不懂,因?yàn)橛械氖怯?jì)入“資本公積”
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

